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老师,我公司11月份专票销售额来了28万左右,但是我现在增值税申报点击进去准备申报,应税货物销售额数据自动带出来是54万左右,多出了26万,为啥会这个样子?没有开过其他发票11月份

2025-12-10 11:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-10 11:40

原因大概率是:往期申报的未开票收入没冲减、发票数据未同步,或系统带入了上期遗留数据。 处理:先查附表一的 “未开具发票”“纳税检查调整” 栏找 26 万来源;排查不清就联系税控服务商或主管税局修正。

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快账用户4398 追问 2025-12-10 11:45

老师,附表一是28万左右对的,纳税检查调整在哪张表格?

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齐红老师 解答 2025-12-10 11:47

“纳税检查调整” 栏在 ** 增值税纳税申报表附列资料(一)(本期销售情况明细)** 里,具体是该表的 “二、简易计税方法计税” 或 “三、免抵退税”“四、免税” 板块下的 “纳税检查调整” 列(不同业务类型对应不同板块,需看你公司适用的计税方式)。 但你说附表一销售额是 28 万(和实际一致),那自动带出的 54 万问题应该不在这 —— 更可能是主表抓取了往期未开票收入的残留数据,建议直接看主表 “应税货物销售额” 的取数逻辑(通常是附表一各栏次的合计),若主表和附表一数据不一致,属于系统取数异常,联系税局申报岗修正即可。

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快账用户4398 追问 2025-12-10 12:41

老师,应税货物销售额这栏数据自己可以直接改的,那我是不是改回28万就可以了

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齐红老师 解答 2025-12-10 12:41

同学你好 这个可以的

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快账用户4398 追问 2025-12-10 12:41

嗯嗯,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-12-10 12:43

满意请给五星好评,谢谢

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快账用户4398 追问 2025-12-10 12:44

嗯嗯老师

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齐红老师 解答 2025-12-10 12:47

点立即结束就可以评价了,谢谢

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原因大概率是:往期申报的未开票收入没冲减、发票数据未同步,或系统带入了上期遗留数据。 处理:先查附表一的 “未开具发票”“纳税检查调整” 栏找 26 万来源;排查不清就联系税控服务商或主管税局修正。
2025-12-10
你们开通负数申报按照红冲后的申报就行
2021-12-28
同学你好 1.收入和成本是对应的,。11月做收入成本的分录就行 2. 留抵税额影响税负率的
2021-12-10
同学你好 那你开票不交税的吗
2020-09-17
1.不能,2 是的,理论是的,3 有 影响税局后台看到比对发现有问题也会要求你们3月转出,4 不能利用,你这个到底是招待啥,50万是啥,你可以说下吗,我看是不是视同销售还是进项税额转出?要是=直接送礼品给客户是视同销售,要是招待客户去住宿等,旅游等发生费用是进项税额转出
2021-04-30
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