咨询
Q

我们公司采购固定资产,我们付的货款,但供应商把发票开到另一个我们公司另一个抬头,就是票流和资金流对不上,这个怎么处理

2021-03-13 07:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-13 07:50

您好,那您让对方红字冲回后再给您公司开发票

头像
快账用户1018 追问 2021-03-13 07:51

好久的事了,应该不能给开,还有别的办法吗?

头像
快账用户1018 追问 2021-03-13 07:55

发票开的是对的,就是属于我们这个公司代付

头像
齐红老师 解答 2021-03-13 08:01

您好,那您让取得发票方给您开发票,相当于对方销售

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,那您让对方红字冲回后再给您公司开发票
2021-03-13
你好 实际货物谁在用
2020-08-07
你好,没有取得发票可以正常入账,但是不能在所得税前扣除
2020-06-29
你好,正常做入库,借库存商品贷银行存款,你正常结转成本,汇算清缴调整。
2021-10-14
同学你好 这个没事的哦 2.最好是分开明细开
2021-03-23
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×