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老师您好,我想咨询一下年度汇算账上比增值税申报金额多一个无票收入120,汇算时如何调整呢

2021-03-13 15:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-13 15:30

你好!增资税忘记申报了?

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快账用户9209 追问 2021-03-13 15:31

是的 少申报一个无票收入

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齐红老师 解答 2021-03-13 15:34

你好!也就是利润表的收入金额和增税申报表不一样?

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快账用户9209 追问 2021-03-13 15:35

是的 账上多 增值税报表少

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齐红老师 解答 2021-03-13 15:48

你好!个人建议用以前年度损益调整科目冲回来,今年在确认,汇算清缴也减出来

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快账用户9209 追问 2021-03-13 15:49

什么意思?那我现在汇算收入写账上的还是写增值税的?

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齐红老师 解答 2021-03-13 15:54

你好!是的,否则要补交增值税的,加上不产生不交增值税可以做收入调增

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你好!增资税忘记申报了?
2021-03-13
你分开核算 ,增值税也是按收入进行计算出来的数据,申报表是按收入直接乘以税率出来的增值税,所以一般是会一样的,最多差个小数位
2021-12-06
你好,那你多交的税款的时候怎么做的? 借方有余额吗?
2024-04-09
您好,您收入的话,这里就写上海的,没有帮您申报个税的,把北京的收入直接填写进去即可
2021-03-03
你好,你做的是对的,这个是要调整资产负债表的利润分配 -未分配利润,和其他应收款账 利润 表的 费用账,,如果这个报销是应计入管理费用,则直接调整管理费用
2021-04-02
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