你去查下,这个应该只有未达账项编制银行余额调节表,编制之后这个应该最后是相等,这个不做分录,这个余额调节表,
银行余额调节表做出来了,怎么会有差额,差额应该怎么调账
银行余额调节表怎么做
你好,请问我银企对账的时候,编制余额调节表,对完出来调节后的期末余额的差额,不等于期初余额的差额,这是有一些什么可能呢?核对了几遍对的都没问题
老师,做银行余额调节表时,银行对账单比会计凭证多8块钱,是当时做凭证时漏记了8 块,但是单位银行日记账=银行对账单余额,这个调节表该怎么做?
如果银行对账单和账面余额有差异,企业会计准则对编制余额调节表有没有要求?
老师我们是个体户,以前没申报过,怎么查这月申报那几种税呀
我们小规模 4号的时候收到一张发票还没入账 前天开票方又红冲了 那这个票就直接不用做账了吧
老师 我5月在汇算请教时候,补缴去年1万元税款,但是当时没计提,现在5月缴纳了, 分录怎么写呢(小企业会计准则)
应交税费应交个人所得税,在明细账里填哪个栏目呢?还有税金及附加呢?
老师,双休、单休、大小休一般按照什么要的公式去计算日薪?我目前用的是 除以26可以吗
老师,公司买种子的,4月份购买了种子,5月份种在地里了,说是以后要给客户展示,这个账怎么做,买种子时我做了原材料,种地里后还怎么做呢。
应收账款占用资金60是怎么出来的?
老师,为啥我们要登记公司的发票台账,就是开出去了多少发票,开进来多少发票这个?
老师一般纳税人,有一个月只有销没有进,那就缴纳税款2000,是不是代表与税务局的增值税余额,账上的应交税费科目一直会有这个贷方的二千相差了
老师好,公司一般5月支付4月的社保,到时在做4月份账时,是直接把5月支付的社保算在4月份的账上吗,还是算在5月份的账上。
未达账项都核对无误,
所有填写完毕账务不平,我现在想认为调整平的情况下,可以如何调账账务
这个是需要去查,啥情况引起,未达账项引起不需要做账,你下个月再做就平时间差引起未达账项不做账
这个税务师财务和会计有说明这个流动资产 一章 ,
余额调节表不做做账依据
我每一笔明细都查过了呀,
那差额再去查下,是不是未达账项引起的,
账做不对,那去调账,账没有问题不能去调账,
每一笔明细都可以对上,但余额始终对不上
最刚开始对不上那个月去查