不可以 增加得去税务局
老师您好,请教个问题:换了台电脑申报个税,新电脑里没有人员信息,从旧电脑里导出已经验证通过的信息到模板然后导入新电脑,系统提示“不允许添加人员状态为(非正常)的人员”,这部分为已经离职的人员,该怎么处理,这部分人员不导入可以吗?正常该如何操作呢?
20年现在有员工自己做了个税汇算清缴,单位还可以做19年个税更正申报吗?如果单位自然人客户端上半年的数据丢失,可以把新表导入,直接在电脑上重新申报吗?还是必须去大厅更正申报
个税申报由原来20人现在变为6人,现在正好新电脑报个税,我还需要把原来缺少的人在增加到人员信息采集里吗?怎么操作
老师,更正申报去年个税,增加人员信息,自己电脑可以操作吗
老师,什么情况下需要进行汇算清缴更正申报,如何操作,要去税局大厅,还是电脑上可以自己报
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
老师,我们公司冒用了别的公司的员工信息,现在要更正申报,去掉几个人,这样会不会增加利润,影响所得税
去年的申报信息
会的 你们不允许抵扣所得税