1借无形资产5000000 贷银行存款5000000

老师可以帮忙解答一下这道题吗谢谢
可以麻烦老师帮忙解答一下这道题吗 谢谢老师
麻烦老师可以帮忙解答一下这道题吗?步骤可以详细一点吗?谢谢老师!
老师帮忙解答一下这道题 谢谢
老师好,帮忙这道题解答一下,谢谢
家权老师 接 刚的问题
老师,采购一批酒水,22年11月收到对方开具的发票20万,但是我们是23.1月入账的,该怎么解释
家权老师 来继续刚刚问题 感谢
请问老师,我们装修办公室,装修的材料、家具什么的都是装修公司给弄,那么他给我们开具的发票是开工程服务好还是工程款?
老师好:开票给居委会安装电梯费14700元,但住房和城乡建设局转入13803.80元,余896.2元怎么结转
老师,请问公司有个一个投资款,用600万,实际上是500多万去买其他公司1%的股权。但这个钱前期会别以借款的形势,后期再还给借款公司,就是这种投资款,在税务上该怎么筹划比较好。
老师,我们职工楼的装修费用我计入了管理费用-装修费,这个需要过渡应付职工薪酬吗
老师:10月采购商品收到货暂估入帐 11月收到发票:冲销再入账应付账款 12月再付货款 这三个月分别要付哪些凭证啊
老师,我们公司员工报销,下个月发票才进来,这个月可以入费用吗
其他人不接,郭老师,公司生产的产品过时了,固定资产原值50万,现在只剩3万,不值钱了,我要怎么处理呢
2.借制造费用500000 贷累计摊销500000
3.10年底账面价值是5000000-500000*2=4000000 发生减值4000000-3800000=200000
接资产减值损失200000 贷无形资产减值准备200000
4.11年计提摊销是3800000/8=387500 借制造费用387500 贷累计摊销387500
老师请问那11年之后的减值和后续的销售该怎么做分录呢
账面价值是3800000-475000=3325000 上面计提摊销是475000 发生减值3325000-2600000=725000
借资产减值损失725000 贷无形资产减值准备725000
好的谢谢老师
5.12-13累计摊销是2600000/7=371428.57 借制造费用371428.57 贷累计摊销371428.57
借银行存款1200000 无形资产减值准备925000 累计摊销2217857.14 资产处置损益657142.86 贷无形资产5000000