同学你好, 住房公积金和 社保是类似做法。 借:管理费用等【按部门】 贷:其他应收款-个人承担 应付职工薪酬-公积金

请贾苹果老师回答谢谢!,老师公司开的普票茶叶,如何记账?直接计入招待费吗?
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,收到稳岗补贴如何做账
请贾苹果老师回答谢谢!,其他人勿接,老师请问计提坏账有什么要求,如何计提,分录怎么样
请贾苹果老师回答谢谢!请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师定公司章程目的,作用分别是什么
请贾苹果老师回答谢谢!如何计提坏账,怎么做分录,附件需要什么
你好,在社保局医保局增员后成功并申报后。还需要在电子税务局里办理增员吗?还是直接在电子税务局社保申报及交款就行?谢谢你了
董孝彬老师,公司注销的话需要凭证吗?我公司现在打算注销,但是25年后半年的凭证和26的凭证还没有装订完,这样的话可以注销吗?
管理费用去年100万 其中未取得发票5万,所得税汇算调增5万 ,今年管理费用90万,包含将去年未取得发票的费用冲回了,汇算清缴这个5万怎么处理?
请问老师,公司实缴完用公示吗
外来人员在我们单位吃饭,交的钱,什么意思增值税视同销售
老师您好,公司成立的时候,为了出验资报告,以股东的账户转入了200万,随后这200万又转出到了借资金的这家公司。那么这个分录该怎么做呢?其实就是借了他们这200万走了一下过场。但是我得把这200万记在股东的实收资本上
去年记入制造费用的打样费一直挂在制造费用下未接转,当时说没发票的,现在又来发票了,但是开来的是成品发票,不是费用发票,这个如何调整?
老会计在电子税务局的资产负债表申报时,新一年的固定资产原值是上一年固定资产的净值,累计折旧不滚存,新的一年清零重新计提的,汇算清缴里填的原值和累计折旧又是账面上的,我现在接手,第二季度该怎么申报,
私人医院做账,建账是用什么会计制度?
以前年度房租费和物业费正常付的,发票正常入账,按月分摊,但是今年先付了房租,物业费没付,随意发票也没来,这个怎么分摊了
缴纳时 借:应付职工薪酬-公积金 其他应收款-个人承担 贷:银行存款