你好 你们主要业务是什么 ? 你们要取得成本发票 你们需要有真实业务才行的。 你们工资的员工或者是 建筑服务提供的材料 、机械租赁费 使用费 维修费 以及人工费都是成本的

老师、我们公司是一家小规模建筑工司,现在需要以个人名义去税务局开一些成本票,请问我开什么成本票呢?
老师,我们是建筑工程公司,开出的发票是劳务费发票,其成本就是工人工资了是吗?
老师,我们是小规模公司,开出去的发票是建筑服务,工程劳务,我们需要成本票,找什么成本票入账。工资我们做了的,还差成本票
老师您好,我们是劳务公司,和一个建筑公司签订了劳务外包合同,我们发了工资在给建筑公司开票,员工工资是成本,开了票就是收入,但是现在建筑公司把工资发了,还要求我们开票,这个成本从哪里找?
老师,我们是小规模建筑劳务公司,开1个点的劳务费发票,给劳务人员发的工资做账是管理费用还是劳务成本?
老师,我12月用应收法人对冲暂估20万,打算明年汇缴调增这20万,这样做税务稽查风险大吗(感觉金额有点大)
ERP多入材料50.88元,但是实际我们少付50.88元,那我们这边入账要调减材料入库吗
公司为一般纳人,年底可以计提税,还是1月交税时再做账,现在计提不准?
老师好,因为调账了,4季度的管理费用成负数了可以不
朴老师,工资个税,一般是实际发放工资次月申报缴纳个税,但是我公司是计提的次月申报缴纳个税如何调整,麻烦朴老师详细说下谢谢
公司经过招标更换车辆电池,合同付款分三批,头款百分之三十已经由财政补贴直接支付厂家,现在财政补贴无法到位,合同到期,厂家催款,商量一致,想由公司账户支付100万给厂家,但是具体账目应该怎么做呢?科目应该怎么写?
老师,项目上民工、和班组、包工头带来的人,可以在我们单位报销差旅费吗?
暂估入账并且结转成本了,后续收到发票冲暂估,暂估的金额大于实际金额,也结转多了,是不是多结转的也冲掉就行了
老师 员工租房开的发票是个人抬头,可以报销吗
请贾苹果老师回答谢谢!,其他人勿接,老师企业所得税申报表里面资产损失是什么意思啊!指哪些
发票已经开出去了,是建筑服务工程劳务。我看营业执照有劳务服务(不含劳务派遣)。所以成本票开什么??
人员工资我看做的是管理费用
公司名称是工程劳务有限公司
你好 你要这个人员工资应该计入成本去核算的。 看上面。 成本发票我给你说了 怎么开。 按你们实际业务来 。我上面给举例了会涉及哪些 业务
好的,谢谢
没事的。 希望能帮到你