减免的2%填列到减免税明细表里面
老师,我们是小规模纳税人,3月起税率是1%,那我现在填写申报表的时候,减免的2%税率,在增值税减免申报明细表的减免性质应该选择什么呢?
"疫情期间小规模纳税人税率3%减按税率1%开增值税普通发票,增值税2%减免部分要不要入账,入账的话该如何记会计分录?
小规模企业,疫情期间开票税率1%,那么填报增值税时有一个叫增值税减免申报明细表的要选择那个:对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收增值税吗?
老师小规模纳税人 增增值税按照1%缴纳,那么减免的2%在那个增值税纳税申标表的哪一栏填写呢
上季度疫情期间属于免税的小规模纳税人,填增值税申报表是怎样填?是全部数据填0吗
填了减免税申报明细表,数据会自动生成到主表的本期应纳税减征额那里吗? 另外小规模纳税人适用的附列资料这里还要填吗?
是的,会自动过去的
还有下面那个问题,你咋不回答
这个附表不需要填列的