同学你好 是你们的收入吗

老师您好,公司有一项业务是提供除甲醛服务,会采购一些药水入库,提供服务的时候就领一瓶或者一桶药水,服务结束后剩下的药水会退回来,请问这样的业务进销存怎样处理,如果不做进销存处理的话会计分录应该怎么做
请问污水处理厂进行零星抢修应该怎么做分录?明细如下图。
已知每个月都进行自动转账,每月支出结余会计分录如下:借:结余 贷:经费支出等明细科目,每月收入会计分录如下:借:收入 贷:结余,那么请问如果年末进行自动转账收入和支出结转会计分录应该怎么做呢
2022年1月1日,小型公司以经营租赁方式新租入一处厂房,租期五年,当日,对该厂房进行装修,发生以下有关支出零用生产材料六万元购进该批原材料时,支付的增值税进项税额为7800元,辅助生产车间为该装装修工程提供劳务支出36000元,有关人员,工资等职工薪酬24000元,2022年十月31日,该厂房装修完工,达到预定可使用状态并交付使用,小心公司平时未做会计,处理于十月31日,装修完成后的会计处理如下,借制造费用12万,贷原材料六万,生产成本辅助生产成本36000元,应付职工薪酬24000元,这个分录对不对?然后如果不对的话,完整的分录过程是怎么样的?
信和达公司2021年12月末,财务主管检查明细账时发现如下问题,请根据业务内容,会计进行相应的会计处理。1.12月25日,财务主管发现行政部购买打印纸,原始发票显示2510元,记账凭证记录如下:借:销售费用-办公费2150贷:银行存款2150在销售费用-办公费、银行存款明细账上均登记成2150元,请问:(1)该记账凭证是否有错,如有错,请采用什么方法进行更正。(2)编制正确的会计分录。
保险公司赔了800 我们单位连工资和医药费承担了1500,用银行存款转账(工资400已经现金做了),现在怎么调平啊老师?分录怎么做 之前做的分录是借银行存款贷其他应收款800。
9月份的时候开错了两张发票20万的,但是由于7-9月份的发票开超了30万要全额交增值税,但是10.18红冲了那20万的的发票,10.26的时候已经交了增值税全额增值税,余额还有1559.68元,现在这个增值税怎么样才能平账?,税局说了不能退税,退不了
老师,全年工资总额累计超过6万,在汇算清缴时要补税,还是累计超过12万要补税?
9月份的时候开错了两张发票20万的,但是由于7-9月份的发票开超了30万要全额交增值税,但是10.18红冲了那20万的的发票,10.26的时候已经交了增值税全额增值税,余额还有1559.68元,现在这个增值税怎么样才能平账?
现在有个问题,采购拿钱买了原材料,并且给他报销了,然后现在发现票没开出来,然后催了之后,票给开在21年的1月份了,这个我要怎么做账啊。之前我是直接借:原材料,贷:银行存款。然后这个票再一月份才开进来。这种还需要做啥处理不。还是直接票贴在后面就行了
老师,施工项目发生人员伤情,甲方起诉我公司,我公司直接赔偿给甲方的款,甲方赔给伤者家属,这种情况,我公司这个赔付款是营业外支出吗?次年汇缴需要做纳税调增,是吗?像这种赔偿款,对方公司能给我公司开票吗?
老师您好,新增值税法出台后没有5%征收率了是吗?
公司有个客户,2025年的国际货运代理费是私户付款的,我们没有申报收入,金额2万,现在客户想要发票,公账付我们2万,私退回原来收的2万,开发票2万,请问这样可以的嘛
25年12月账做应收账款账龄分析,设置了一年内,1-2年,2-3年,3年以上 21年2月出售的未收款,是不是属于4-5年之间 22年12月出售的未收款,到25年12月刚刚好3年,是属于2-3年,还是3年以上??
老师:问一下:公司报销的员工往返路费计入什么科目
费用,支付给他人的款项
借生产成本 贷银行存款
不用计入固定资产吗?
你们购买的资产就可以计入固定资产