你好,你有结转到利润分配——未分配利润明细科目吗?
所得税费用,要不要设二级科目,我们是合伙企业
你好!我们外帐5月份从记帐公司拿回来录期初余额是不是录本年累计数不是录5月底期末余额数
老师,请问,外账里,如果这个月成本费用过高,亏损过大,不想引起税务异常,计提的成本费用,可以下个月再结转成本吗?
产品推广入了主营业务成本可以吗? 需要什么证据链证明业务是真实的
就是我单位购进彩钢房,但是售出开票想开集装箱房,这样可以吗
你好,我想问下就是我们是个钢结构的注册的新公司,就是合同签的是179万,但是我开票40万,这次的印花税我如何报??
老师,我们建筑公司3月27成立公司,这个季度只有一笔业务,购买6260,销售10650,那么这属于买卖合同。建筑公司我看核定的税种里印花税旁边写的安装服务,那这个买卖我们需要交印花税吗
老师,公司刚开业三个来月,财务报表和季度所得税都0申报了可以吗?其实是有一些费用数据的
因管理不善丢失货物怎么账务处理呀
老师你好,我们在一个公司做表面处理,发票开的项目名称:“劳务”表面处理,规格型号软件方管 单位公斤 数量1050 金额等,请问老师这个怎么记账?分录怎么写?
有的 是怎么产生余额的,是调整了以前年度损益之后,结转损益的时候,就出现一个分录利润分配-提取法定盈余公积
你好,正常情况下,有结转到利润分配——未分配利润明细科目,那利润分配-提取法定盈余公积明细科目就没有余额才是的
怎么把这个余额消化掉呢?
你好,把利润分配-提取法定盈余公积科目结转到利润分配——未分配利润,这样就结平了
怎么做分录呢?
你好 借:利润分配—未分配利润 贷:利润分配-提取法定盈余公积