A这一边正常的处理就是借应收股利贷投资收益,B这一边分红的时候就是借利润分配贷应付股利,这个企业间的分红是可以免税的。
老师,假设我有一个完全控股的A公司,A公司投资B公司占股50%,当年B公司实现税后净利100万,B公司给A公司分红50万元,这50万元需要缴纳所得税吗?
有一个公司A投资我们公司B,A只占股10%,那么我们B公司给A公司分红的时候这个钱需要缴纳企业所得税吗? 如果A公司占股50%实施控制的话,那么我们B公司给A公司分红的时候也需不需要缴纳企业所得税呢? B公司分红的时候怎么做账呀?
老师,假如我们是A公司,我们投资于B公司,是B公司的股东,B公司盈利了给我们A公司分红,我们A公司是否需要缴所得税?
一个投资公司A对另一个企业B进行投资,经过一段时间后,B公司产生了利润,给A公司分红,请问投资公司A取得B企业的分红后再分配给股东,A公司和B公司分别需要缴纳哪些税金?
B公司占有A公司10%的股份,现在A公司的净利润10%分红给B公司,A公司需要代B公司缴20%的分红所得税吗?还是A公司直接转净利润10%的款给B公司,B公司收到分红需要缴纳那些税费?
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?
好的好的,谢谢
跟占股多少没关系是吗
跟股份没有多少关系,都是免费的。
好的好的谢谢
不客气,祝你工作愉快。