你好 借:应付账款 贷:应收票据 让物流公司跟下游客户签个代收协议。
老师我们承包一项建筑劳务,甲方把工程款以代发人工的形式打给工人了,我们实际没有钱入公账了,而我们把这这项劳务也转包个人了,工人就是转包人提供的,所以我们也没有从公账转钱给他,那么,我这块账务要怎么处理啊?我开了销售给甲方,转包人开了成本票给我了。我就弄不清楚账务该如何处理了老师。
您好,老师,我收到甲方工程款是一张10万银承,然后我将银承转给物流公司了,物流公司给我们提供服务是不含税的,没有给我开发票,并且不能接受承兑,让我转给了他的下游客户,这个账如何处理呢?
老师,请问我司是贸易公司, 我们销售100万的货给客户。 客户回了95万的款,同时开了一张5万的仓储物流的发票。 我根据这个发票,我给我的上游企业,开了一张5万块的咨询服务费发票。 也就是说把这5万块钱的仓储物流的费用转嫁到了给了上家。 这个方作操作行不行。 还有没有其他的方式和建议。
老师好!我想咨询一下汽车销售公司三方融资银行承兑汇票的账务,业务是这样的,我们转入银行10%的保证金,然后银行给我们承兑剩下的90%,我们把10%的钱和后期赎证的钱全部打一个银行账户里,但是银行承兑出来的钱直接从他们的一个临时账户直接付给厂家了,我们看不到,所以这个账务处理咋做?我们保证金和赎证账户里面的钱可以看到,银行是看到汇票到期直接划走,
老师好!我想咨询一下汽车销售公司三方融资银行承兑汇票的账务,业务是这样的,我们转入银行10%的保证金,然后银行给我们承兑剩下的90%,我们把10%的钱和后期赎证的钱全部打一个银行账户里,但是银行承兑出来的钱直接从他们的一个临时账户直接付给厂家了,我们看不到,所以这个账务处理咋做?我们保证金和赎证账户里面的钱可以看到,银行是看到汇票到期直接划走,
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?