你好 借:应付账款 贷:应收票据 让物流公司跟下游客户签个代收协议。
老师我们承包一项建筑劳务,甲方把工程款以代发人工的形式打给工人了,我们实际没有钱入公账了,而我们把这这项劳务也转包个人了,工人就是转包人提供的,所以我们也没有从公账转钱给他,那么,我这块账务要怎么处理啊?我开了销售给甲方,转包人开了成本票给我了。我就弄不清楚账务该如何处理了老师。
您好,老师,我收到甲方工程款是一张10万银承,然后我将银承转给物流公司了,物流公司给我们提供服务是不含税的,没有给我开发票,并且不能接受承兑,让我转给了他的下游客户,这个账如何处理呢?
老师,请问我司是贸易公司, 我们销售100万的货给客户。 客户回了95万的款,同时开了一张5万的仓储物流的发票。 我根据这个发票,我给我的上游企业,开了一张5万块的咨询服务费发票。 也就是说把这5万块钱的仓储物流的费用转嫁到了给了上家。 这个方作操作行不行。 还有没有其他的方式和建议。
老师好!我想咨询一下汽车销售公司三方融资银行承兑汇票的账务,业务是这样的,我们转入银行10%的保证金,然后银行给我们承兑剩下的90%,我们把10%的钱和后期赎证的钱全部打一个银行账户里,但是银行承兑出来的钱直接从他们的一个临时账户直接付给厂家了,我们看不到,所以这个账务处理咋做?我们保证金和赎证账户里面的钱可以看到,银行是看到汇票到期直接划走,
老师好!我想咨询一下汽车销售公司三方融资银行承兑汇票的账务,业务是这样的,我们转入银行10%的保证金,然后银行给我们承兑剩下的90%,我们把10%的钱和后期赎证的钱全部打一个银行账户里,但是银行承兑出来的钱直接从他们的一个临时账户直接付给厂家了,我们看不到,所以这个账务处理咋做?我们保证金和赎证账户里面的钱可以看到,银行是看到汇票到期直接划走,
想问下,假设只知道汽车购买了50万元,然后账还没做的,这种情况下,是不是不用管计提折旧了多少,只要知道卖多少钱就可以入账了(就是做卖车固定资产的清理分录),然后卖车若不知道已计提折旧多少,也是不影响实际卖了多少钱及入账分录对吗
老师,残保金是按年申报,当年11月30日之前申报就行吗?
社保申报第一步要先新参保职工工资申报么
小规模开了我20万票,可以直接取出来用吗
老师,我们8月份售卖了一件固定资产,钱收了,这个月还没给对方开票过去,那这个月关于这件固定资产相关的折旧怎么处理,本月这件固定资产还要做哪些账务处理
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师,增值税,企业所得税,印花税是申报了就要缴纳吗?每月申报,年终在一起缴纳
社保费用当月就会扣款,那是不是不用计提呀
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正吗?