你好!可以入,汇算清缴的时候调下就好
老师,请问员工拿跨年的发票来报销,会给企业带来风险吗?比如现在收到2020年9月开的餐费发票和打车发票?
请教你一个问题:比如业务员拿到的普票或者专票回来报销,报销时经查明发票是没有问题的,但是2年后,税务局查出开这些发票的公司出现了问题,连带牵连了收票方,企业无缘无故的被调增了几十万的税,更甚者有些税收优惠的企业,整年的收入都被调增了。请问怎么预防这种连带性的发票风险?
老师请问一下,不是本公司的员工,发生的费用能在本公司报销吗?比如,其他公司的人吃的餐饮费,开的我们公司的发票,到我们公司来报销,款能直接打给那个人吗?
老师好,我公司现在收到159万的,2020年7月开具的建筑服务—电力安装发票,是计入在建工程,他们不知道为什么开票那么早,现在安装完毕了拿来给我们结账,我收到这个发票要不要紧啊,跨两年了,虽然暂时不影响损益,但是有没有风险啊
老师你好,请问一下,公司要求员工每个月提供发票报销的方式给予补贴是不是存在挺大的风险(比如打车上班,公司说每个月底把打车发票开出来根据实际发票报销这样)
老师你好我5月份把发票开超了500万,我现在作废掉几张可以不
老师 我们有个客户5月买了台机器 6月底的时候说要退回来换一台其他的 原机器12500 已经来过票了 现在他们补17000换另外一台 在原来发票不红冲的情况下 这个17000该怎么开
老师,你好,请问那个出口退税怎么实操的,我有一家家具厂业务是这个,你看到时怎么回答
1.跨境应税服务,1.境内单位向境外单位在境外消费的服务,2.境内单位向境外单位提供在境内的服务,比如商务辅助服务, 2请问以上哪个是跨境应税服务? 在请问跨境应税服务,这个境是以什么定义的,?
老师,小规模做无票收入的话,报表怎么填?
老师,你好,销售给客户92726元,客户回款92400元,余下的326客户不给了,开票金额填多少?
老师,公司是室内装饰公司,一般纳税人,有一般计税和简易计税项目,开具发票销售额有点多,请问建筑服务行业的增值税和企业所得税的税负率分别是多少?
老师,这张发票是6月份对方给我们开的,我画横线2行是对方给我们开错了,对方要部分红冲,我们6月份会把正确的部分入账,对方说昨天晚上给我们把错误的那2行红冲重新开,今天早上来了,他没有给我们红冲,6月已经过完了,他如果今天红冲那也是7月份,跨月了。那她开错的那2行我们在6月份应该如何入账呢?
老板让对公打给个人100万,这个100万是不是要分几笔打比较好一点?他说是过两天就还给我们账上了。
老师你好,单位出售二手车给个人,开具了普通发票,二手车市场也开了发票,做账是记到其他业务收入呢,还是固定资产清理,借其他应收款,贷固定资产清理,我们是一般纳税人,
老师,怎么调呢?是指调增吗?就是不能所得税前扣除吗?
你好!不一定是调增了,你有发票,是成本或者费用,就调减利润。
不太明白, 我重新描述下问题,2020年九月份开的发票,理论上属于2020年的费用,因为2021年3月份才收到,做到21年3月的账里面去,对公司会有风险吗?
您好!没有风险,但是21年入账的时候,要用以前年度损益调整科目,并且要在20年的汇算清缴进行调整
理解你的意思,但是不这样做可以吗?感觉好麻烦。现实中很多企业没有这样做吧?
你好!很多企业确实没有这样,但是查到就要像这样补做