同学,你好 一起存放
购买方未用于申报抵扣并已将发票联及抵扣联退回,销售方开具红字发票后,销售方需要把二三联次和记账一起放入账中,还是只放记账联其他联次单独存放?
上个月开了销售发票,但是这个月对方退回来了,1:退回的票要注明作废吗? 2.退回的票要和记账联一起记账,还是和作废的票一起单独存放?重新开的红冲发票的发票联如何处理,要和记账联一起记账,还是和收回的票放在一起单独存放?
开具的红冲发票的发票联和抵扣联如何处理,是和记账联一起记账吗?还是说单独存放
老师,请问收回开具错误的普通发票的发票联后,发票联怎么保存?是需要和错误的记账联放在一起还是单独存放发票联呢?
老师,收到专票,发票联和抵扣联要放在一起装订入账么?还是说发票联入账本,抵扣联单独用文件袋保存不用装订入账
有一笔差旅费是因为某个特定的产品产生的,这笔差旅费是直接入这个产品的生产成本,还是先进制造费用在转入一个产品的生产成本
银行流水有一笔账2000,账号有有误退回来,一正一负,会计做账应该怎么体现?请教老师
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产品的文件处理费用,是什么会计科目
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老师,我24年有一笔出口业务的收入确认在了25年1月份,现在税务老师上我做更正申报,请问更正申报具体怎么做
18万包4个月宾馆,怎么建账,期初余额18要放在哪里
是和记账联一起入账吗?
同学,你好 恩恩,对的
收回的蓝字发票呢
蓝字发票要手工注明作废字样然后和平常作废的发票一起存放吗
同学,你好 不用,和开具的红字发票放在一起
那蓝字发票要手工注明作废吗?有文件吗
同学,你好 不需要的
但是不是有相应的文件要注明作废吗
同学,你好 没有的,作废是指当月的发票
我说的是手工盖章作废老师
有文件说的
同学,你好 当月的发票是收回后,敲作废章 跨月的发票是不需要的
那这个文件如何解释
同学,你好 实务上并不是这么操作的,实务上跨月发票收回后是不敲作废章的
那收回的蓝字发票和红字发票的所有联次一起入账就可以是吧
同学,你好 恩恩 对的
是红字发票所有联次和退回蓝色发票一起贴在负数凭证后面是吗
同学,你好 对的,红字发票所有联次和退回的蓝色发票