这个截图这个是包括作废那个发票吗
汪老师,不好意思第一张照片发错了是这张图片这个是实际票面金额
老师,我问您一下儿,我就是第一个图片儿,我不明白C为什么是对的,您看我第二张图片儿里边儿发的这道题不就是错误的吗,他是C就是第一张图片儿的C为什么是错的,为什么是对的呢。
您好,老师。第一张图片是我想开票的项目,第二张是营业执照经营范围,请您帮我看看能不能开这个发票?
老师,第一张图片是对的,然后第二张图片可能改的时候就是改那个页眉,它一改的话,前面就自动把替换掉了,就是我把我把第二张图片改成第二张船长监控,然后它那个前面第一张,那个上面它就自动也改成了船长,就是我不想让它同步改,就单独改这一张。
老师,您好,第一张图片里剔出来折旧不太理解,为什么要剔出来,而且那个年初余额什么意思?第二张图片所得税要是估计值不然循环,没听明白授课老师的意思,老师解释下,谢谢
24年资产负债表更改,将销售费用增加50000,营业外收入增加50000.那我账是不是也要调,有50000的政府补贴没计入营业外收入(之前会计直接抵消了广告费支出,把钱转给广告公司了,但没红头文件不能直接做抵消,广告费增加,营业外收入增加),税管员要求调整
老师。政府委托国企代采购固定资产。采购的固定资产开具的发票又是企业名字。现在要把该固定资产移交到政府部门去,我企业怎么做账务处理
(1)2023年12月11日,长城公司向光明公司销售一批不含税价格为2000万元的产品,产品成本为1500万元。合同约定光明公司收到后3个月内若发生质量问题可退货。截至2023年12月31日,上述产品未发生退回。根据经验,该产品的退货率为10%。写出相关会计分录及递延所得税
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含税价为200万元的产品,成本150万元,合同约定乙公司收到产品后3个月内若发现质量问题可退货。根据以往经验,退健率为12%。截至2021 年 12月31日,未发生退货,甲公司根据最新情况重新预计产10% 写出会计分录及确认递延所得税资产和递延所得税负债相关分录
什么是善意占有?给我举个例子。
您好,老师,外贸出口企业首次核查资料中:涉及出口退(免)税申报的相关进项税额是否已经转出,上面这句话是什么意思?退税时这句话主要是核查什么?我这边需要怎样应对?
老师,公司租的车,月租费每个月600元,租的个人的车没有发票,能入账吗,企税让税前扣除吗?
事业单位的停车场,停车费智能软件扣除相应比例的手续费后将收取到的停车费转给事业单位,那么事业单位将这个停车费上缴国库时,如何上缴,避免存在坐支现象。例如收入10000元停车费,手续100元,那么记账时,是把10000元作为全额收入(包括手续费金额在内)记为收入,还是记停车费收入为9900元,然后直接上缴9900。
出口转内销,税务系统自检,显示原购货发票不存在,这个是怎么回事
面试问题:明天最后一轮面试了,人事总监面的,财务主管岗位,这个人事总监一般会问哪些问题?针对的问题我应该怎么回答好。有过经验的老师,可否分享一下
那个申报表再截图看下可以吗,有点模糊,刚才那个问题后面申报表,
麻烦您重新拍下这个
你这个扣2次款,是不是之前一次申报13229.46 你后面去更正申报? 那也对不上,= 13124.19
这个就是系统自动生成的
你这个是包括作废吗,你发上面截图,那个是不是包括作废发票,
对的,这个申报表包含作废的发票,扣两次款是因为:第一次让我抵减去年的一张红字发票,就把金额改小了申报扣款的13229.46,后面发现是2月分的不能抵减又在系统上更正申报的,更正后的扣税金额1731.68加上前面抵减后的扣税金额13229.46累计就是申报表上最终扣款14961.14,
这个销售额也对不上,你这个多填写, 79009.9
你这个对应还是去找之前税局 那边去更正看给更正不,不给没有办法了,
他说作废的那张是价税合计10万,我加了一下含税合计是64万多是对的上的,但不含税销售额就对不上,减征额也对不上,更正时税控盘也没有带
=404366.26%2B136000 对不呢,你这个是不包括吧,不包括就对上了,这个含税,=392588.61%2B134653.46%2B100000/1.01 这么出来不含税金额,这个10万,那个到底开多少,?
=(134653.46%2B100000/1.01)*0.02 减免税额是这么出来这个,