这个截图这个是包括作废那个发票吗

汪老师,不好意思第一张照片发错了是这张图片这个是实际票面金额
老师,我问您一下儿,我就是第一个图片儿,我不明白C为什么是对的,您看我第二张图片儿里边儿发的这道题不就是错误的吗,他是C就是第一张图片儿的C为什么是错的,为什么是对的呢。
您好,老师。第一张图片是我想开票的项目,第二张是营业执照经营范围,请您帮我看看能不能开这个发票?
老师,第一张图片是对的,然后第二张图片可能改的时候就是改那个页眉,它一改的话,前面就自动把替换掉了,就是我把我把第二张图片改成第二张船长监控,然后它那个前面第一张,那个上面它就自动也改成了船长,就是我不想让它同步改,就单独改这一张。
你好 老师 我红冲了一张发票 这样是对的吗,显示正常票是第二张图片 显示已红冲是第三张图片 正常第一次做红冲 红冲后就是这样的嘛 正常票的金额反而是负数的 红冲发票是正数的的金额
老师,我想问下我们是医美总分机构,然后医疗资质证备案的是分公司诊所的名字,然后公司要营业可以用总公司对外收款嘛,分公公司不营业可以吗
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
那个申报表再截图看下可以吗,有点模糊,刚才那个问题后面申报表,
麻烦您重新拍下这个
你这个扣2次款,是不是之前一次申报13229.46 你后面去更正申报? 那也对不上,= 13124.19
这个就是系统自动生成的
你这个是包括作废吗,你发上面截图,那个是不是包括作废发票,
对的,这个申报表包含作废的发票,扣两次款是因为:第一次让我抵减去年的一张红字发票,就把金额改小了申报扣款的13229.46,后面发现是2月分的不能抵减又在系统上更正申报的,更正后的扣税金额1731.68加上前面抵减后的扣税金额13229.46累计就是申报表上最终扣款14961.14,
这个销售额也对不上,你这个多填写, 79009.9
你这个对应还是去找之前税局 那边去更正看给更正不,不给没有办法了,
他说作废的那张是价税合计10万,我加了一下含税合计是64万多是对的上的,但不含税销售额就对不上,减征额也对不上,更正时税控盘也没有带
=404366.26%2B136000 对不呢,你这个是不包括吧,不包括就对上了,这个含税,=392588.61%2B134653.46%2B100000/1.01 这么出来不含税金额,这个10万,那个到底开多少,?
=(134653.46%2B100000/1.01)*0.02 减免税额是这么出来这个,