咨询
Q

老师,您好,我想把应交增值税未交增值税的科目余额冲平怎么做分录呢,现在是借方余额

2021-03-23 16:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-23 16:49

1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;
2021-03-23
你好 我看下你预缴的 增值税分录怎么写的 ; 然后结转分录怎么写的。 我估计你结转分录 不对
2021-04-09
你这个结转过吗,你看这截图,没有就按这个去结转到未交增值税贷方,
2021-01-27
一、借:应交税费——应交增值税(销项税额) 200万元 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 100万元 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 100万元 二、借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 90万元 贷:应交税费——未交增值税90万元
2021-01-12
其他应收款贷放的吗 你们多扣了职工的,你看下明细账,去年的 增值税你有留抵吗
2019-08-08
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×