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老师,当月采购原材料水泥5000元已使用,未付款,我做分录 借:原材料-水泥 5000 贷:应付账款-暂估 5000 借:生产成本 贷:原材料-水泥 付款 借:应付账款 贷:银行存款 次月开来专票 分录:冲红采购水泥暂估 借:应付账款-暂估 5000 贷:原材料-水泥 5000/1.13 应交税费-进项税 贷:应付账款 最后 冲减原材料成本 借:原材料-水泥 进项税金额 贷:生产成本-直接材料 然后按发票做分录 借:原材料-水泥 5000

2021-03-28 21:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-28 21:50

你好,是的,流程是正确的

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快账用户2841 追问 2021-03-28 21:58

老师,我主要想问一下,最后一步由于有进项的金额,之前暂估的时候,已经结转生产成本,现在按发票重新做分录时,原材料会减少,我做最后一步分录,冲减原材料成本,是否正确呢?

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齐红老师 解答 2021-03-28 22:13

中间红冲暂估时是直接把原来的增加材料跟结转生产成本的一起冲掉,最后都按发票再重新做一次

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快账用户2841 追问 2021-03-28 22:36

老师,那应该怎么做分录比较好呢

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齐红老师 解答 2021-03-28 22:37

同学,就是红冲了原之后再正常做呀,你上面不是都写了吗

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快账用户2841 追问 2021-03-28 22:59

老师,按发票做之后,就冲减原材料成本,这样做,对吗?

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齐红老师 解答 2021-03-29 08:39

不需要,红冲了原分录之后再正常做就行了

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齐红老师 解答 2021-03-29 08:40

借:原材料-水泥 5000 贷:应付账款-暂估 5000 借:生产成本 贷:原材料-水泥 然后上面分录全部红冲 收到发票再按发票金额做。

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快账用户2841 追问 2021-03-29 08:46

好的,老师

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齐红老师 解答 2021-03-29 10:40

嗯嗯,祝你工作顺利

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你好,是的,流程是正确的
2021-03-28
你好,你已经结转了成本吗?如果是的话需要红冲的。
2021-03-15
您好,前面的分录都正确,最后一笔分录,如果产品已经销售出去,要冲减主营业务成本而非生产成本。
2021-03-20
您好 未收到货跟发票就付款: 借:应付账款 贷:银行存款 收到货后未收到发票且月底了,是进暂估 借:原材料—材料 贷:应付账款—暂估应付款 收到票之后: 借:应付账款--暂估应付款 贷:原材料—材料 借:原材料        贷:应付账款【最开始的那个应付账款】
2021-04-19
同学你好 这样做可以的,暂估的原材料红冲了就行了
2021-01-11
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