您好,根据您的描述,属于关联方,需要申报
汇算清缴时关联企业是税务局认定后才用申报关联申报表,还是夫妻各有自己的公司并且分别是法人,一方还在另一方是股东,并且夫妻各自是法人的公司之间有业务往来,这样属于关联吗?需要申报关联表吗?
公司从2020年注册开始就有个关联企业,某公司是 我们的 股东之一。 后来,在21年7月,这个公司退出了,剩下的 股东都是 自然人。 那么,我们现在 做“21年汇算清缴”时,还需不需要 做 《企业年度关联业务往来报告表》?在21年 年底的时候已经做了工商变更,年底的时候 所有 股东 都是 自然人
老师我想问问,我们一个小规模纳税人公司,一个一般纳税人公司,小规模纳税人公司的法人是一般纳税人公司的大股东,这两个公司属于关联企业吗?2022年两公司只是一般纳税人公司成立后,向小规模纳税人公司借款了,但是22年年底还完了借款,除此之外便没有业务了,这种情况需要报关联企业申报吗?
关联业务往来年度报告申报问题 我公司是一般纳税人。同时也是分公司。 在2023年缴交了一定的费用给总公司并取得相应的发票。这样我需要填报关联业务表吗?
老师,请问公司100%投资3家公司(有自己的名称和法人),那我税务备案是应该选择独立核算。母子公司日常申报都是各自申报,就是到了汇算清缴需要填写关联业务往来报表的可以了。合并报表是年底才做,而且合并报表不需要申报给税务局,是吗?谢谢老师!
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗