您好,负数也正常的,谢谢
老师,我的科目余额表里的应交增值税期末余额贷方为负数,是不是我这个月就不交增值税
晚上好老师麻烦问一下,转出未交增值税科目有余额怎么调?现在是这种情况未交增值税科目是平的,正确的。现在转出未交增值税不能转到未交增值税科目里面,还有没有其他做法了?
老师,晚上好。我觉得我的科目余额表里面,应交税费这一块有问题。现在应交税费-未交增值税变成负数了。这个是不是不正常。
老师,金蝶kis云专业版 我们系统账套是21年开始启用的,当时没有设置应交税费~应交印花税这个科目,这个月我计提了应交税费~应交印花税3175.74,科目余额表里有这个数据,也汇总进应交税费的总额了,但是资产负债表应交税费那一栏取数并未取这一个科目的数值,导致负债表不平衡,负债类少3715.14 问怎么处理?
老师,一月做的报表里面有个应交税费--未交增值税是负数188,二月做的报表里面应交税费---待认证进项税额有个负数650,这两个合并在一起就应交税费有800多了,那增值税纳税申报表,上期留抵扣税额合计是188了,这个和我报表上应交税费不一致是这样子的吗
这个是除以3分之一吗?
法人私户转进公户附言备注注册资本金,可以做成实收资本吗
我们公司是帮很多工厂带货拿佣金的,有的时候自己的全职主播不够,会找外面公司的主播合作,给外面公司主播佣金,那我们公司跟对方公司签协议写佣金合作吗,然后对方收到我们打过去的佣金开什么品名发票给我们
最新规定是不是印花税变成按季度申报
老师单位交的车险,开票金额不包含车船税 为什么
老师,这道题摊余成本不是应该1120.86-利息调整67.25吗?为什么是加上呢?
老师好,购进商品但是还没有开发票,怎么入账
去年开具的发票,现在是不是不可以重新开具了
老师您好 麻烦这两道题讲解下,谢谢
请教老师一个问题,我们是做汽车销售的。我们店里也有做二手车的业务,就是客户把他的二手车放在我们店里。然后。这台车如果卖出去了。第三方。就把车款转到我们公司账户上,然后我们再把钱转到客户账户里面。第三方再把返点打到我们公司的账户。我们就把这个返点。做其他应付款。不做收入可以吗?
老师,怎样检查应交税费科目是否正确。
您好,进项是否正确,销项是否算对了税率