你好,借应交税费预缴增值税/附加/企业所得税/个税贷银行存款。
老师,建筑施工企业异地预交的个人所得税和企业所得税应该怎么账务处理?
老师请问建筑工程在异地预缴税款怎么做账务处理?谢谢!
建筑业在异地施工预交的增值税在以后月份如何做账务处理?
老师 建筑工程企业在异地预交的税款,大于这次开票的税款,如何做账务处理
建筑企业,已经异地预缴了税款,跨月红冲发票,后续与该公司也不会有业务往来,已经预缴的税款该如何处理?
老师,招待费的进项税额转出应该填在哪里
我公司对外销售一网站,网站平台以及服务费,请问应该开什么项目的发票名称呢
出口转内销,应收账款比如:出口泰国结算成人民币后:10万,申报表金额按照10万申报,税:(10万/1.13)*0.13,做账的时候,借:应收账款泰国10万,贷主营业务收入,10万-税(10万/1.13)*0.13,应交税费-出口转内销销项税(10万/1.13)*0.13 老师,这样入账的情况下,增值税申报表本月合计的销项金额,和财务报表中本月主营业务收入金额,不一致呀,有个销项税的差额,应该怎么处理
老师请问这个利润表体现缴的增值税没有?收入-成本是不是就是毛利了?毛利还要减去增值税才对?
招待费进项上期抵扣了,本期怎么转出,比如上期分录:借:管理费90 待抵扣进项税额10 贷:银行存款100,本期怎么调整转出
老师,给个工商年报的网址连接呗
1)全年采购成本至少比2024年节省10%下来; 老师您感觉这个指标考核采购合理吗?是不是太模糊了。应该怎样完善呢。
老师,您好,现在进项发票还有认证时间限制吗
老师,先把成本管理制度电子档发在群里怎么说,纸档请各部门同步签字
北京社保在异地生孩子是正常报销和津贴吗?
老师 我预交的税款大于这次开票的税款,月底我该怎么做账务处理
你好,做预缴就可以啊,表示多交应交税费在揭发。