你好 先抵扣后做账的吗
老师您好,如果5月收到的进项发票,没有在当月抵扣,而是在8月份抵扣了,那5月份和8月份分别如何做账,如何结转应交税费这个科目呢?谢谢老师
你好,我收到了以前月份的进项票,在网上抵扣了,做账时应该如何处理
如果发票的进项抵扣和入账是在不同的月份,该如何处理?
1月份的进项发票已经勾选抵扣,但是发票找不到了,如何处理。
1月份拿到一张进项发票1月抵扣了也入帐了,整理资料时候发现不见了这张进项发票,抵扣了怎么办??可以叫对方重新开??如果重新开的话已经抵扣了如何处理??
老师,麻烦看下这个189题,没看懂为什么还要用12月31日的即期汇率算一次
请问老师:我们公司22年1月至25年8月账务经过审计,审计报告出来前给我们了一些整改意见,有些是资料不全,有些是调账未用以前年度损益科目。那我应当将22-24年应整改的科目是放在原账套年度更正还是全部放在25年9月份更正?
老师 办理退税的时候发现进项1月份被做了增值税抵扣勾选,并且已经抵扣了。这个情况还能作废,进项转出再重新做出口退税勾选吗?
老师,公司是制造业,之前是按照一般商贸做的成本,现在要按照制造业企业做可以吗?
老师你好!资产负债表的合计不能为负数是吗? 应收和预收的需要在填负债表时分开填写吗
老师,我公司注册资本200万,甲股东65%,已股东35%,现在新进入一个股东,有两种方案,第一,注册资本不变,丙投入48万,占比24%,48是不是分别发给甲乙?甲乙同比例稀释,甲乙申报个税需要缴纳个税吗?第二丙投入48注册资本248万,这48是不是直接打到公司。甲乙不用申报个税?
老师这个个税认定是9月1好号,就从10月1号开始申报是吗?
老师可以简单总结一下耕地占用税和契税的纳税义务时间和他们两个的特点吗
老师企业所得税第二个季度交的税减去第一个季度交的税,对吗 第一个季度比第二个季度税交的多怎办,预缴给退税吗
出口应税报关单确认一定要做么?
都有,也有先做账,后抵扣的
就是有点乱
先做账 没有勾选借管理费用 应交税费待认证 贷其他应付款 以后勾选 借进项贷待认证 先抵扣借进项贷其他应付款 以后借管理费用贷其他应付款
还有,整个进项,销项,以及支付增值税的分录过程,您这里能提供一下吗
主要是,进项和销项之间的差额,缴纳了增值税以后,如何做账,这个不太清楚
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。