今年继续挂。年底若果还没有发票,汇算清缴时及时调增。

您好,老师,我想问问,如果是以前年度的账,是暂估入账的,借:库存商品 7000贷:应付账款-暂估款 7000 ,现在拿回来了票,要冲销,怎么做分录?是借:库存商品 -7000 贷:应付账款-暂估款-7000 然后,再做个借:库存商品 7000 贷:库存现金/银行存款7000吗?
您好!2019年年底暂估的库存商品(借:库存商品 贷:应付账款-暂估),截止2021年6月未取得发票也没红冲,现在如何处理?
老师,我们是商贸行业,小规模纳税人。2022年末取得库存商品,发票没来,账面暂估了,今年汇算清缴之前发票过来了,我是如下财务处理的: 取得商品时: 借:库存商品 10万 贷:应付账款-暂估 10万 结转销售成本: 借:主营业务成本 10 贷:库存商品 10万 期末结转: 借:本年利润 贷:主营业务成本 2023年取得发票,,发票与暂估无差异 借:借:库存商品 - 10万 贷:应付账款-暂估 - 10万 借:库存商品 10万 贷:应付账款—某公司 10万 —————— 请问结转销售成本和期末结转的凭证需要红冲吗?另外23年取得的发票附在当月凭证后面吗?还是附在22年暂估凭证后面
老师 请问 3月暂估的商品当月已经结转成本了,现在没有票,要红冲掉 账务处理怎么处理啊? 暂估入库的分录 借 库存商品 贷 应付账款—暂估 结转成本 借 主营业务成本 贷 库存商品 红冲的账务处理怎么弄啊
老师好,24年10月入账,借 库存商品 贷 应付 暂估 25年3月取得发票 借 库存 负数 贷 应付 账款 负数 借 库存商品 进项 贷 银行 这么处理有没有 问题
老师我想问一下这个月收到上个月银行款该怎么入科目,是不是入其他货币资金
员工的旅游费用可以税前扣除吗
老师,刚接了一个外贸的, 情况是这样子的,22年至今的税务局说要更正申报,那要怎样更正申报? 之前的会计帐都没建,现在要怎么样入手
2016.5.1之前老项目简易计税开发票的税率?简易计税可以开专票吗,简易计税开专票给我方,我方能抵扣吗?
不抵扣的进项税如何做账?抵扣的又怎么做账?
小规模电商怎么合理避税
老师请问我有个项目发了两个月工资一个月17个人工资 是56750元,另一个月 6人 工资是25700元。现在项目完工了要算这个项目的残保金怎么计算呀?
注销公司,清算备案日是灰色的(今天日期)有个清算结束日应该写多久
我现在那个没有发票专用章能使用吗?这个有什么明文规定吗?
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