借:固定资产30000 应交税费3900 贷:银行存款33900 借:固定资产239000 应交税费28250 贷:银行存款267250

老师,我们小规模公司;我们公司有购买一些血氧仪等赠品共15000元,我们平台销售平衡车时有送赠品(未开票出去,都是按无票做收入),请问一下购买的这些赠品能计入主营业务成本吗?还是要视同销售呀?这边会计分录如下:购买赠品——借:库存商品15000,贷:银行15000。赠品随同销售——借:销售费用-业务宣传费15150(⚠️为啥这里15150要比发票15000高,那不是跟开票回来的金额不一致了?),贷:库存商品15000,贷:应交增值税-销项税额150。麻烦看一下感叹号⚠️的问题解答一下,这里不是很明白?还有这样做会计分录正确吗?谢谢
11月开出去专票,税已交,成本已结转,现在26.1月份甲方说红冲,重新开26年时间票,这能吗
公司员工12月报销预付产品拍摄3000元,没有发票,会计分录怎么做
小规模开票时做账, 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入 季末的时候开票不够30万,是需要冲销吗?应该怎么做?
老师,年底资产负债表未分配利润期末金额减去年初金额一定等于利润表的利润总额吗?
老师,两个一般纳税人,一个盈利100万一个亏损100万,能一个做无票收入平一个做无票成本吗
老师,我在国家电子税务局显示的应交城市建设税比我计提的少1分钱。请问怎么处理财务凭证
人在周口市,可以登陆河南电子税务局开洛阳公司的发票吗
公司缴纳增值税附加税如果做账
老师,一般纳税人,我们是中央空调销售安装单位,以前开票是设备13%,安装材料费9%,现在是都开13%吗
借:固定资产清理42000 累计折旧18000 贷:固定资产60000 借:长期股权投资40000 贷:固定资产清理40000 借:资产处置损益2000 贷:固定资产清理2000
老师,那这两个题呢 (4)一台设备使用期满,不能继续使用,进行报废清理,该设备原价为50 000元.已提折旧48 000元,取得残料变价收人1 000元,增值税税额130元,所得款项存人银行另以银行存款支付清理费用2000元。 (5)本月发生车间使用的固定资产日常维护修理费10 000元.以银行存款支付。 做长江公司会计分录
借:固定资产清理2000 累计折旧48000 贷:固定资产50000 借:借:固定资产清理2000 贷:银行存款2000 借:银行存款1130 贷:固定资产清理1000 应交税费130 借:营业外支出3000 贷:固定资产清理3000
借:管理费用10000 贷:银行存款10000
2X19年12月1日A企业购入一台不需要安装的设备,价款为100万元,增值税税额为13万元,款项通过银行支付,设备当日到达企业并投人车间使用。预计该设备尚可使用期限为5年,预计净残值为10万元,A企业采用双倍余额递减法对该设备计提折旧。2X21年12月4日A企业将该设备对外出售,取得售价40万元,增值税税额5.20万元存人银行,同时以存款支付清理费4.80万元。 要求:根据上述经济业务编制A企业的会计分录。 老师,我可以问问这道题吗?
平台原则上一问一答,不同的问题请另开一个提问,谢谢
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利