你好 可以这么做的,
老师,我们公司收到的发票吧物业费和租赁费的金额合在一起了,对方都按租赁费算了,这样可以吗?
老师,请教下,我们公司是租的商场再转出租出去,印花税是按照财产租赁合同缴纳是吧?是每期收到钱有租金和物业费,都要按照租金物业费收入交印花税吗?
a公司租赁了厂房,签了合同,支付租赁费,物业费等和b公司一起合用,b公司和装修公司签订合同,出装修费,这个b公司收到发票可以正常入账吗?
老师好,公司租入的场地进行煤炭洗选加工,每月对方开出租赁发票,发票中的租赁费包括了场地费,水费,电费,因为水电费对方开不了,就都开到租赁费里了,问,这样可以吗?另外租赁协议中场地费,水电费都分开有约定,这样协议行吗?是不是在协议中不要约定水电费?
老师,我们公司是经营办公楼租赁的,不是物业公司,请问合同里写了房屋及物业费金额,是否能开物业费发票,还是房屋和物业费加在一起开房屋发票?
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?
老师,那么我在记账的时候还是按照物业费是物业费,租赁费是租赁费,分开记账吗?
你好,不用的,直接一块儿做租赁费里面。