你好。计提的时候: 借:销售费用 贷:应付职工薪酬 发放的时候: 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
老师,上月计提工资,本月实际发放时有的部门计提多了,有的部门计提少了,账务怎么处理
我公司为一般纳税人,2021年2月份工资管理部门80000,销售部门60000,当月发放,这笔会计分录怎么做
4S店当月计提工资。有销售部门,维修部门,,下月发放工资的时候分录怎么做
老师,我计提的社保个人部门在下个月发放工资的时候怎么做帐呢
分配本月工资费用时,维修部门的销售人员工资应该计入什么科目
有关工资薪金问题,基本工资3000岗位500交通补贴500话费补贴300减掉请假100合计4200.问1.个税申报是按4200申报吧?2.社保缴费基数是按3000吧?公积金缴费基数按多少?
对方客户不付款 沟通完 对方客户经理自己垫付 后期他们公司打款了再让我们打款给他个人 这怎么操作有什么风险 怎样操作比较合规
公户没有接手银行承兑的功能,可以直接去银行开通吗
老师,核对账目的时候,发现把保洁2月份工资多计提了一遍,我是否可以现在红冲掉?
一般纳税人代加工烘干开发票的税率是几个点
老师好,中级会计师证书有含金量嘛?好找工作不?
老师 公司租房是不是来发票才能摊销 公司租车也一样吧
有一笔货款发票收到了,计入成本了,但是部分货款不是对公户付的款,这个怎么记呢,可以冲其他应付款吗 这个应付账款
老师,我们是建筑公司,跨区项目工地上工人在外面餐馆吃饭的餐费,住宿费,记入工程施工一间接费,还过应付职工薪酬一褔利费不呢?我们一般都是工期在一个月左右,不会住项目上。
老师下午好!想问下暂估入账这个科目挂账的时候:借:原材料,贷:应付账款-原材料暂估入库,还是贷:应付账款-供应商名称暂估入库
不是要入成本吗?
您好 请问是正常员工工资吗?正常员工工资是记入费用的。
是的啊,其中销售人员的,工资,个维修人员的工资不属于成本吗?
您好同学,如果您需要按照成本计入也行,但一般计入管理费用,都是损益。计提发放的分录都是一样的。