你好。计提的时候: 借:销售费用 贷:应付职工薪酬 发放的时候: 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
老师,上月计提工资,本月实际发放时有的部门计提多了,有的部门计提少了,账务怎么处理
我公司为一般纳税人,2021年2月份工资管理部门80000,销售部门60000,当月发放,这笔会计分录怎么做
4S店当月计提工资。有销售部门,维修部门,,下月发放工资的时候分录怎么做
老师,我计提的社保个人部门在下个月发放工资的时候怎么做帐呢
分配本月工资费用时,维修部门的销售人员工资应该计入什么科目
老师您好,我想问下就是账上怎么区分这笔款计入成本或者是费用
处理固定资产,没有提折旧,怎样做分录
老师,这个纳税证明在哪里弄啊
手机怎么收不到公司短信验证码?
老师,您好,小规模纳税人月销量额小于10万季度小于30万,免交增值税,会计上最后将免交的增值税记到营业外收入,我想问下这个减免的增值税是不征税收入吗?如果是,那年终汇算清缴的时候我是不是要纳税调减啊?
您好,老师,沙石经营部开给我公司沙石,我公司再开给建筑公司,是否还要交资源税。
老师请问下,我们公司有暂估的库存但是少量,现在不能开票进来,暂估部分应该怎样处理?
购买二手车 可以抵扣增值税吗 销售购买来的二手车税点是按差额计算吗
老师,赠送的自产的产品需要做销售确认收入吗
郭老师,实收资本转多了,是24年7月转进来了,备注投资款,今年查他们多转了,这笔要怎么处理
不是要入成本吗?
您好 请问是正常员工工资吗?正常员工工资是记入费用的。
是的啊,其中销售人员的,工资,个维修人员的工资不属于成本吗?
您好同学,如果您需要按照成本计入也行,但一般计入管理费用,都是损益。计提发放的分录都是一样的。