同学你好 做其他业务成本就行了 开出去的时候做其他业务收入

将厂房部分出租,收到电网开具的电费发票,包含承租方的发票要怎么入账,承租方要求我司开具电费发票,开电费发票要怎么入账(代收电费,代开电费发票)
我是出租方,收到电费发票,还没有开给承租方,以后是要开给承租方的,这现在要怎么写分录,
你好老师,我是出租方一般纳税人,由于租赁合同未到期房子就转让了,需要退给买方一部分租金,我现在需要将这部分租金给承租方开负数发票,承租方将专票已经抵扣,我开负数发票需要承租方开红字信息表才行,现在承租方公司注销了怎么处理为好???谢谢
有一家公司是承租方,电力的发票都是开给了出租房,导致承租方没有发票电力,那该有什么办法吧电力分半给承租方?
老师,我们每个月交给电力公司电费10万,电力公司给我们开发票10万,我们交给电力公司的电费含承租方的电费,承租方负担的电费5万再交给我们,我们给承租方开了发票5万,承租方承担的费用我们还要做进项税转出吗?
老师,我们公司有时收到的银行承兑汇票没有找银行贴现,而是找第三方贴现出去了,比如20万贴现收到19.9万这样,会有风险吗
现在开票能开劳务吗?
零基础在职中级三科两年能过吗
老师,员工报销的这类铁路电子客票还用像其他专票一样打印或者复印一份作为抵扣联装订起来吗?
我们是建筑设计公司,年底我们合作的所有商家应该有十来家吧,会入库,就是每家会交给我们公司1万块钱的入库费,还有1万块钱的质保金。就这个事情,这个钱进来。商家的钱进来应该是对公,那对公我们要不要开票出去呢?因为这个质保金1万块钱是每到年底的时候会返回去,入库费就相当于合作费需要开票吧?
老师,在11月份收到银行贷款资金80万元,我忘记记账了,在12月付款的时候会计账上负数了,我现在是要到我2025年11月份里增加一笔记账凭证还是在2026年1月份里补做凭证?
我服务类型公司 没有成本票 想先暂估点成本进去 可以做哪些呢
老师,有社保,已退休,60+,意外定了10级伤残,赔偿金大概多少
老师,我们老板说签劳动合同,公司有骑缝章,个人只有一个签名,如果个人的丢了,说公司没给他签合同怎么办?
银行账户支付车保险前置款怎么做分录
现在就写进其他业务成本里面,等到开的时候,做其他业务收入,哦,明白了,我以为其他业务成本必须和收入一起开
对的 这个是对应结转的
比如我这个月收到发票,但是下个月才要开出去,我是说这个月怎么写分录
那你就收到的先不做 下个月再做
这样也可以,那我5月的加工费,6月份才开出去发票,有5月份的清单,我也可以随着6月份的发票把帐一起做到6月份吗?
嗯 这样也可以 但是清单时间也要做六月份
清单的时间,那个没法做6月份,那个是匹配的,如果做5月份,还得暂估收入,在冲销,我闲麻烦所以没做
那你就先暂估一下哦
如果暂估的话后面需要覆加工费清单吗?暂估分录怎么写?暂估需不需要结转成本?
嗯 借费用 贷其他应付款-暂估
我是销售方,应该做收入的
那你就是做无票收入的哦 借银行 贷主营业务收入 贷销项
那下个月又开票了,要冲销这笔无票收入吗
对的 需要无票收入红冲