同学你好 做其他业务成本就行了 开出去的时候做其他业务收入

将厂房部分出租,收到电网开具的电费发票,包含承租方的发票要怎么入账,承租方要求我司开具电费发票,开电费发票要怎么入账(代收电费,代开电费发票)
我是出租方,收到电费发票,还没有开给承租方,以后是要开给承租方的,这现在要怎么写分录,
你好老师,我是出租方一般纳税人,由于租赁合同未到期房子就转让了,需要退给买方一部分租金,我现在需要将这部分租金给承租方开负数发票,承租方将专票已经抵扣,我开负数发票需要承租方开红字信息表才行,现在承租方公司注销了怎么处理为好???谢谢
有一家公司是承租方,电力的发票都是开给了出租房,导致承租方没有发票电力,那该有什么办法吧电力分半给承租方?
老师,我们每个月交给电力公司电费10万,电力公司给我们开发票10万,我们交给电力公司的电费含承租方的电费,承租方负担的电费5万再交给我们,我们给承租方开了发票5万,承租方承担的费用我们还要做进项税转出吗?
给客户拆除广告牌开发票明细怎么开?建筑服务其他建筑服务广告牌拆除吗
老师,问个问题呀?开票的事情
小公司老板发起的采购审批单要哪些人审批签字
请问老师 年底股东分红,是按照净利润分配吗
小规模公司车辆挂在公司名下 划算吗
请问老师,这两家公司的经营范围可以开二手车的增值税专票吗?或者换言之,想开二手车增值税专票13个点的,需要什么经营范围?
老师,我们是建筑安装公司,干了个总合同3.3万的拆除、移位、修理的活,合同签订的是《xxxx施工合同》,内容里约定了项目名称及具体的施工明细,对方让我们开13%的发票,我只能给他开13%的劳务,这个不预缴增值税款可以吗?全部在注册地缴纳,会有哪些风险呢?
老师好,现在发现6月有一张发票做成维修费了,实际是固定资产,价税合计6200元,金额也不大;我凭证都装订了,可以在11月调整过来吗?11月份可以一次性把7-10月的折旧全部补折旧到11月的凭证中吗?
房产税从租和从价的区别
老师,想咨询一下,我这有笔置换押金10000,然后对方公司也给我退回10000,但是这10000当中有6000要退给客户,我现在做分录不知道怎么调整啦,我开始挂帐:借应收账款10000贷银行存款10000,款回来就对冲掉啦,付给客户的我不知道怎么做啦
现在就写进其他业务成本里面,等到开的时候,做其他业务收入,哦,明白了,我以为其他业务成本必须和收入一起开
对的 这个是对应结转的
比如我这个月收到发票,但是下个月才要开出去,我是说这个月怎么写分录
那你就收到的先不做 下个月再做
这样也可以,那我5月的加工费,6月份才开出去发票,有5月份的清单,我也可以随着6月份的发票把帐一起做到6月份吗?
嗯 这样也可以 但是清单时间也要做六月份
清单的时间,那个没法做6月份,那个是匹配的,如果做5月份,还得暂估收入,在冲销,我闲麻烦所以没做
那你就先暂估一下哦
如果暂估的话后面需要覆加工费清单吗?暂估分录怎么写?暂估需不需要结转成本?
嗯 借费用 贷其他应付款-暂估
我是销售方,应该做收入的
那你就是做无票收入的哦 借银行 贷主营业务收入 贷销项
那下个月又开票了,要冲销这笔无票收入吗
对的 需要无票收入红冲