你好金额不大。 你就申请退税就行了。 你转移税务区 的话 本身就可以查账的。 因为 这个税务局会 清税才行的
今年做汇算清缴时,需要退企业所得税2万多,在做了汇算后迁移了税务,专管员喊必须做退税处理,在大厅事做了退税申请没通过,喊下个季度申报企业所得税时在大厅办理抵扣,税务会不会查账,这个会不会很麻烦
老师,我们收到这个,我需要申办退税吗,会不会有风险尊敬的纳税人:2021年度企业所得税汇缴申报已结束,你单位有多缴税款,同时2021年度四季度未享受企业所得税缓缴政策。若您年报未有作废或更正申报记录,请尽快登陆电子税务局办理退税,办理路径:电子税务局-我要办税-一般退(抵)税管理-汇算清缴结算多缴退抵税。若您年报有作废或更正申报记录,请携带公章到办税大厅办理汇缴退税。已办...
老师麻烦问你一下哈,就是22年第一季度,我们公司所得税交了1000多,然后后面一直亏损,今年做汇算清缴的时候亏损太多,现在申报完之后显示需要退第一季度交的那个1000多的税了,这个退税是不是会有风险呀?有什么办法,可以避免退税吗?高新企业加计扣除一减直接亏损两万多万
更正汇算清缴所得税表和财务年报,这个税务专管员给我开通了,但是年报必须大厅办理,那我现在先更正申报汇算清缴表可以吗,是不是年报不先更正的话汇票算清缴表会跳出来风险不匹配财务年报吧?专管员说汇算清缴开通后只有饿3天时间就会关闭,这个我怎么弄了,明后都周末税务大厅也没法办理年报更正的
请教个问题 企业所得税今天4月份季报的时候没有做2022你的汇算清缴 当时缴纳了企业所得税 23年汇算清缴的时候如果23年不需要缴纳企业所得税 申请企业所得税退税的话 税务局会不会查账呀
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?
我在新的税务已经提交退税申请了,但那边打电话说外地预缴不能退,喊下次申报时在大厅里面抵扣,这个我要不要给专管员说哈,专管员说的税退了的话给她说一声,我现在就只能等下个月申报了在看情况吗,要不要做什么处理
你好 你们是异地预缴的 一般是不会退税的。 那你到时申请的时候 注意主表预缴栏次 是否会抵减 。 不做分录了
喊我下次申报自己在电子税务局申报,然后要在大厅缴费才能抵减,那这个我不用给专管员说吧
你好 是的。 到时你 申报的时候抵减即可
不明白为什么要在大厅缴费才能抵减,我申报的时候要把这个抵减的金额填上还是怎么的,之前报税都是那个会计帮我报的
你好 各地税务局要求不一样; 可能是 因为异地了。 系统读入不了 预缴的话申报抵减不了 。
哦,那意思是我还是按正常的申报起走,然后抵扣退税在大厅喊人帮我地税是吗
你好是的。 只要税务局认可 都说让你去大厅 你就去大厅申报抵减下就行了。 因为实际中 有的地方是直接申报抵减了
好的,谢谢老师
没事的; 希望能帮到你 以你当地税务局要求为准就行了。
嗯嗯好的
好的。 希望能帮到你