你好假设税前工资a a-((a-5000)*3%)=7500 算出税前=7577.32

公司是收购二手固态硬盘的,都是从闲鱼上购买,但闲鱼又不能开发票给公司,公司的成本票是问题,请问应该怎么办
开专票,客户名称及税号就可以了吗?
个体户定率征收的,需要客户开材料票回来吗,是不是可以不用
@朴老师,那之前提及的,1-11月用实耗法,那在12月的所属期的时候如何一次过调整?用实耗 还是购进?
老师,缴纳的第四季度企业所得税怎么做分录,是不是要计提的
郭老师,劳务派遣小规模一般计税,可以开几个点
老师好,问下单位建厂房, 收到工程款发票,是不是先录在建工程, 等建造完后转固定资产?
北京某公司职员赵某,2022 年全年在该公司收入不足 6 万元。2023 年因表现优异,工资上涨。2023 年前 9 个月每月取得工资、薪金收入 15000 元,生计费 6 万元,专项扣除 2600 元,专项附加扣除 5000 元,其他扣除 0 元。10 月份,赵某工资调整为 23000 元,其他不变。请计算赵某 10 月份应预缴的个人所得税税额。
老师,请问下用友畅捷通里,存货成本为0的,是不是不能生成销售出库单?
老师,劳务费不能开,服务费编码还没有出来,现在先按劳务费开,以后服务费编码出来了,之前开的要红冲,是吗,
那么请问一下老师这个月可以先预支8月份工资吗?
如果六月份预支8月份工资5900元,请问这个分录怎么做呢
借:其他应收款 贷:银行存款 8月计提工资照旧: 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 冲预支工资: 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款
借:其他应收款 贷:银行存款(那么这笔分录是在六月份做吗) 8月计提工资照旧:(这个分录是8月份做吗) 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 冲预支工资: 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款
是的,权责发生制哪月费用做哪个月
那么计提工资一般不是在7月份做八月的计提工资吗
七月计提的是七月的,只是在八月发
借:其他应收款 贷:银行存款(那么这笔分录是在六月份做吗) 8月计提工资照旧:(这个分录是7月份做吗) 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 冲预支工资:(这个分录在8月份做) 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 请问一下这样子对吗
借:其他应收款 贷:银行存款(那么这笔分录是在6月份做) 8月计提工资照旧:(这个分录是8月份做) 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 冲预支工资:(这个分录在9月份做) 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款