同学你好 借银行 贷其他应付款 借其他应付款 贷现金

年末 利润分配 借方余额怎么处理
1月发生业务收入17205,开票17205, 实际收到钱16780,相差425,说是2024年多付的425,以前的都清帐了,应收~ -425 做其他应付款~股东了,现在那425 怎么搞
老师,我想问一下,我们给别人开票,没有业务,返钱怎么返的稍微合理一点?金额很大
建筑业,在网上预缴税金及附加的时候填错了又申报缴费了该怎么办
我是建筑公司,一月份没到成本票,暂估20万的成本,2月份项目经理多报了200200块钱的成本,比暂估的多了200,导致应付账款余额在借方200元,这个怎么处理
建安行业,一般纳税人,税务风险预警,延迟确认收入,怎么处理?确实延迟了,甲方不认可施工方的完工进度,且不原意按工程进度付款,导致延迟开票,那么这种情况怎么处理?
开票收票的合同都要交印花税吗
建筑业,同一个项目,以前的外经证找不到了,又重新开一个外经证预缴税金及附件,同一个项目前后2个外经证有影响吗?
科技项目名单上没有的辅助人员可以放在这个项目上么
定期定额经营所得年报需要自己报吗
好的,谢谢老师
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