您好 借:银行存款等 贷:其他业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额

老师我们是汽车维修公司,做外账时工时当做收入,保养费当做成本,如果单独开一张保养费的销项票怎么做账
老师,我想请问一下,我们公司有部车的保险是叫付给了汽车维修公司,也该是他们帮忙收了以后代付的那种,然后我收到的发票是保险公司开具的。这个我怎么做账了,预付账款的时候写的是汽车维修公司抬头,谢谢老师!
老师,我们4s店里,送出代金券给客户,客户这次来维修保养500块,使用这张代金券抵100块,我们收钱400,代金券是当时免费送给客户的,我应该做多少收入,怎么做账?
老师我们公司的车辆维修,比如维修费用是5000,保险公司报了2000,我们自己支付了3000,维修厂发票开给我们也是开的3000,那么我们做帐的时候是按照3000入账还是5000呢?
我们是和途虎养车合作的汽车保养公司,客户车子维修保养在我们店里,我们给他们开票,他们付款直接是给途虎养车公司,途虎养车从中抽掉提成后把剩余款再转到我们账上,这个收入怎么计算,开票和收款怎么做账,怎么平
去年做的长期待摊费用,今年该怎样做会计分录
老师,车辆财产保险合同是不是买车的全家的金额啊
你好老师,咨询一下,个体查账征收,开普通发票101元,收入分录是,借,银行101,贷,主营业务收入101 还是借银行101贷主营业务收入100,应交税金1 没有超季度30
请问小企业会计准则,去年 坏账损失,计入营业外支出-坏账 损失(不合适税前扣除),那我汇 算清缴调整要调整在哪里?A105090和A105000都要填吗
老师,9个点代开票,需要所有“所有税费”费用多少
1、计提并发放工资会计分录分别是? 2、计提社保会计分录 3、缴纳社保会计分录
老师,负责28.48万,资产22.29,资产负债率是多少呢?
你好,在政务服务网修改认缴出资时间后,还需要其他操作吗?税务和工商要操作吗?
老师,我9月份异地预交的增值税,10月报所属期9月份的税时预交增值税金额没有带出来!(9月份预交增值税时选择的预交所属期选成了8月份)
应发工资含个人代扣社保部分吗
以前都是把这个保养费当作成本,结转这次单开票能作为其他业务收入吗?
结转这次单开票能作为其他业务收入 因为是单独开具了发票收取收入