同学你好,你这是内账吗,外账的话,没有人工,快递费一级科目啊。麻烦你再详细描述一下,以方便老师理解和解答,谢谢。
借借:生产成本 贷:人工,快递费。 结转主营业务成本 借:主营 贷:库存商品生产成本这样对吗?
原材料结转成本,之前都没有计提人工和制造费用,可以借生产成本,贷原材料,借库存商品,贷生产成本,借主营业务成本,贷库存商品,这样写吗
借:生产成本 贷:原材料 完工入库 借:库存商品 贷:生产成本 销售 借:主营业务成本 贷:库存商品
借:生产成本-**产品-直接材料 贷:原材料: 借:库存商品-**产品 贷:生产成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 借:应收账款 贷:主营业务收入 制造加工厂是这样的分录吗?
老师好!我单位是汽车修理行业,借库存商品 贷银行存款 计提工资 借生产成本–人工费 贷应付职工薪酬 结转成本 借主营业务成本 贷库存商品 生产成本
老师好,咱们一般企业的通常融资渠道有哪些?各自有什么优缺点呢?谢谢!
老师,一张加油票200,一张餐饮发票131,一张银行回单331,这个可以记一起吗?借,管理费用加油费200 管理费用业务招待费131,贷银行存款331?
老师,我们是建筑公司,关于分包资质,劳务、机械、建筑工程,只要是有分包资质的,都能在预缴增值税款的时候抵减是吗?
公司交话费申报的是哪类印花税?
老师好,本人即将参与酒吧财务主管工作,希望老师对酒吧行业的特点及内控注意等事项分享点拨。谢谢!
计提工资:管理费用-工资 销售费用-工资 贷:应付职工薪酬-职工工资 支付工资:借:应付职工薪酬-职工工资 其他应收款-个人承担各项社保 应交税费-个税 贷:银行存款 是这样吗 但是 其他应收-个人承担各项社保 不就有余额了吗 贷方余额?账就不平了呀
老师,明天面试让根据三个报表的勾稽关系手动在表格里面制作三个报表,这个勾稽关系不太清楚,怎么做?请老师指点,谢谢。
老师 节日快乐!我想问下我欠对方一万 对方到我这里拿了3000的货 ,我还要付对方7000元 这个分录怎么记
普通发票铝塑板一级科目是什么
老师好,我单位聘用临时工,他说不用单位为他申报个人所得税,他自己去申报,这样合理吗
外账,结转成本借:生产成本-人工 贷:应付职工薪酬 计提工资 借:生产成本-人工 贷:应付职工薪酬 会计学堂老师说的,但是感觉不对呀
同学你好,结转成本,借:产成品,或者库存商品,贷:生产成本-人工等科目。计提工资,借:生成成本-人工,贷:应付职工薪酬。这样的。
麻烦看下,第2张图贷销售费用互虐,采购进来库存商品和人工检测,发出给客户
同学你好,不好意思,第二个图片我也看不懂。
第二个图片是多个库存商品成备注的商品
同学你好,生产成本直接转到主营业务成本,很少有这样结转的。
说的是具体哪一笔?
同学你好,就是第一笔和最后一笔。
主营业务成本,生产成本吗?生产成本-人工,截图没改,那应该怎么做账呢
同学你好,是的,具体做账的话,需要看看给出的题目是什么的。
又不是做题目,为嘛要看题目
同学你好,那也要看业务内容吧。否则,只有分录不好理解啊。
就是购进一批商品、人工组装、测试后成产品卖出去,怎么结转人工,主营业务成本,结转的人工怎么计提工资
同学你好,这种情况的话,购买商品,借:原材料,贷:银行存款款,人工组装时领用,借:生产成本-材料,贷:原材料。计提人工时,借:生产成本-人工,贷:应付职工薪酬。测试后入库,借:库存商品,贷:生产成本-材料,人工。卖出去以后结转成本,借:主营业务成本,贷:库存商品。
好的,之前不确定是组装测试后出售,直接计入的库存商品,计提人工,只能计提当月的人工吗
同学你好,是的,之前不确定是组装测试后出售,直接计入的库存商品,计提人工,只能计提当月的人工。
人工应该怎么计提,目前已经是库存商品了,购进原材料,委托第三方加工后回公司组装测试再发出,怎么做账务处理
同学你好,购进时,借;原材料,贷:银行存款,委托发出时,借:委托加工物资,贷:原材料,收回来,借:库存商品,贷:委托加工物资,组装时计提人工直接借:销售费用,贷:应付职工薪酬。