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请问下跟其他公司换票,我们付承兑,但是跨月了,我们已经支付了承兑,对方要跨月了才能把他们的承兑付过来,这个我们本月付的承兑要怎么入帐呢?

2021-07-02 08:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-02 08:48

你好,借其他应收款贷应收票据,收到钱,借银行存款贷其他应收款。

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快账用户2664 追问 2021-07-02 08:50

那应收款的二级科目写什么呢?这个不属于借款吧?

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齐红老师 解答 2021-07-02 08:52

你好,那它属于货款吗?不属于吧,用预付账款不合适吧,二级科目写对方公司的名称。

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你好,借其他应收款贷应收票据,收到钱,借银行存款贷其他应收款。
2021-07-02
你好,开给他们发票收到银行承兑,账务处理是 借:应收票据,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税
2024-04-06
你好,对方已经接收吗?
2021-10-22
1你好承兑贴现息是计入财务费用核算的 借银行存款 财务费用 贷应收票据
2022-03-06
你好!应收票据转为应收账款就可以的
2021-05-04
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