你好,不可以一次性入费用 借 预付账款 应交税费-应交增值税(进项税额)贷 银行存款

老师我想问下我们办公室房租是按季度交的,我可以一次性把房租记入管理费用吗?另外我想问下房东给我们开房屋租赁发票,他可以一次性把一年的房租费发票开给我们吗?
老师,我们租的办公场地,去年的租金20万我分一年摊销的,还没有摊完,今年的发票房东提前开给我们了,我可以现在就入帐吗,一次性计入管理费用
我们是二房东,2023年的时候有一部分租客的房租提前发票了,那成本没有全部摊销,我现在把之前的成本没有一次性补上可以吗?
2023年10月份,我们公司支付了一年的房租(2024.10--2025.10),这个房租我可以一次性计入管理费用吗?还是说这笔费用我需要摊销?
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老师您好,为了申请高薪企业,25年的凭证研发项目我做了调整。现在就还有固定资产的,固定资产我直接生成的,项目按第一次录入的生产。这个固定资产的不调整,后面高薪审计调整能成吗?
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老师,您好,小规模纳税人假如11月的时候开票额全年累加到了500万以上,那变成一般纳税人是从11月开始还是从当年的1月开始
老师,我想请教关于经营所得的两个问题。一是预缴申报表A表和年度汇算B表中的数据可以不同吗? 二是申报A表时,是否只扣除6万元,而无法扣除子女教育、赡养老人等其他费用?期待您的解答,谢谢!
等到去年的摊销结束再摊,是吗
你好,去年的租金摊去年,今年摊今年。
去年的是从去年10开始到今年9月,但是这次他们提前把发票开给我我勾选认证了,现在我先按您那个分录入帐,然后等到10月再摊销是吗
你好,是的,按月再确认费用,而不是到10月再摊销
什么是按月确认费用
预付的当月就要摊销。例如7月预付半年的房租 7月就开始摊
那不是变成摊二笔了吗
你20万到今年9月,那就从预付20万的当月开始摊到今年的9月,预付的分录做在预付20万的那个月。