你好,你把发票原件要回来,自己红冲作废就可以了
老师,上月发票给客户开错了,客户这个月还没抵消,我这边怎么处理呢
老师,上个月没给客户开票,这个月税已报,现在客户要求开票,该如何处理呢?
您好 老师我4.6收到一张专票 但是客户把我方税号开错了 我没有认证 这个发票 我5月份给客户快递抵扣联和记账联回去了 然后他们5月份开了红字发票 我这边应该怎么处理?
老师:上个月的发票开错了,这个月客户要求重开,还没抵扣,我现在应该怎么操作?
老师,我们开给客户的发票税率错误了,发票是上个月开的,客户在抵扣时发现税率错误,现在怎么处理呢?
老师,我们是在建的酒店,对个人支付了围墙劳务费,对方还未开票给我们,应该怎么做会计分录?给个人支付的款项要计入其他应收款还是预付账款,哪个会计科目比较合适?麻烦老师看清问题?只是支付款项而已
老师,我们是在建的酒店,对个人支付了围墙劳务费,对方还未开票给我们,应该怎么做会计分录?给个人支付的款项要计入其他应收款还是预付账款,哪个会计科目比较合适?
老师,母公司代收子公司销售收入款,怎么账务处理
请问各位老师,这个数据是怎么填的?
老师,人社税务已经给员工增保,个税没有增加,这个有影响吗
个税按税后扣除社保,公积金报的要更正申报吗
老师,请问建筑发票,金额栏前面已经写了建筑服务发生地和建筑服务名称,发票备注还要再写一遍项目名称和项目地址吗?
老师,我7.8.9月利润表有盈利2467.69元,本来要计提所得税,税款(2467.69×5%=123.38元)不多我就没有计提预缴所得税可以吗?
小规模纳税人按年交印花税,平时需要计提吗?
老师,出口退税学习哪个课程比较好
不是跨越了吗
跨月不好做废了吧
红冲的方式作废,对方没抵扣,就不需要对方开红字申请了