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老师,去年暂估的成本 实际到的发票少了 是不是 借:应付账款-暂估 贷:以前年度损益调整 借:原材料/库存商品 贷:应付账款 借:以前年度损益调整 贷:原材料/库存商品 补交所得税 是不是 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税 最后把最终产生的以前年度损益调整一把结转借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 老师 这样对吗

2021-07-02 19:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-02 19:37

你好,您之前分录是怎么暂估的

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快账用户2096 追问 2021-07-02 19:39

借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估

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齐红老师 解答 2021-07-02 22:27

是的,您上面的分录处理正确

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快账用户2096 追问 2021-07-03 08:44

好的老师 以前年度损益调整就一把结转就行吧

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齐红老师 解答 2021-07-03 08:49

对的,借贷相抵后差异通过相反方向结转

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