你好 缴纳社保的费用只能计入营业外支出科目
缴纳社保,一部分是给员工代扣代缴。另外还有个别员工是我们帮他们代缴。公司不承担 如何做分录
我们公司帮另外一个公司的员工交社保,应该如何做账务处理?
我们公司帮我们把社保,公积金,个人部分也交了,够;工资的个税也是公司交,我该如何入账呢,,另外个税系统申报如何申报
外面的劳务公司,帮我们公司付工资,付社保扣个税,我们公司应该怎么做账?
外面的劳务公司,帮我们公司付工资,付社保扣个税,我们公司应该怎么做账?
老师好,请问第2问预计负债的金额怎么计算,怎么理解,应该是多少?图3是正确答案,但600好像咋列算式都出不来这个结果。我个人觉得〔第3问说22年末〕,那它计算肯定不能用第3年才给出的25600。其实我觉得应该(26000-24000)=2000,再推导无非就是按权责发生制×个70%=1400
旅游行业,差额开票,开票金额一个月下来假设5000元的销项税额,由于抵扣的成本不够,最后要交增值税10000元,会计分录怎么写
老师,我司A公司缴纳房产税和土地使用税。现在在A公司的办公楼上其中一间办公室注册一家商贸公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一个人,但是背后是同一个老板!请问这种情况现在税务局让B公司交房产税和土地使用税!请问还需交吗?
到底无形资产摊销计不计入营业现金净流量?
老师,试用期可以不缴纳社保吗?
凭证可以半年的凭证装订在一起吗
海关申请产地证这个要如何做,我们公司是从贸易公司进的货,我要填供货方的再上一游企业吗
老师,您好!我想问一下溢价发行债券,在算什么的时候,需要考虑溢价的部分
老板要把借公司的往来款转投资款。可以吗,用不用交税,需要啥附件
老师,请解析下这句话:加工费记入委外加工产品的成本。 我看我司科目余额表,全盘会计把委外加工费单独出来放制造费用了。我然后我核算成本只能分配到各个产品中。 然后现在生产领料领这个委外件。因为不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生产领料明细表肯定会领委外件和自制半成品组装成产成品嘛,是不是,因为工司没核算成本。所以领料明细表我套用采购单价乘以数量就是我成品成本。但里面含了加工费单价。那我现在是要把加工费减掉对吧。 2、全盘把加工费单独出来了,影响我核算吗?还是说我是可以把加工费计入委外加工产品成本
那我能让对方公司把费用转给我们吗?或者抵对方的加工费,从加工费扣出他们的社保来
可以让对方把钱转给你 你冲减营业外支出科目
我做其他应收款可以吗?
会不会有什么税务风险
也可以 这种是不规范的操作 肯定是有风险的