同学你好: 1、外购固定资产不需要安装: 借:固定资产 应交税费-应交增值税 贷:银行存款 2、计提折旧(新购入固定资产当月不计提折旧,下月开始计提) 借:制造费用(生产用固定资产) 销售费用(销售用固定资产) 管理费用(管理用固定资产) 在建工程(工程建设用固定资产) 其他业务成本(经营租出的固定资产) 贷:累计折旧 3、处置固定资产 (一)固定资产转入清理 借:固定资产清理(净值) 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产(原值) (二)支付清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 (三)出售收入、残料和保险公司赔款处理 借:银行存款(变价收入) 原材料(残料) 其他应收款(保险公司等的赔款) 贷:固定资产清理 (四)出售后应缴纳的增值税 借:固定资产清理 贷:应交税金–应交增值税(销项税额) (五)结转净损失(或净收益) 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或者 借:固定资产清理 贷:营业外收入
你好,固定资产从买入—折旧—清理,具体分录应该怎么写
你好,我想问一下,固定资产转入清理时是借固定资产清理9090累计折旧1710,贷固定资产10800,收到固定资产清理收入是7000,会计分录要怎么做?
老师你好固定资产折旧怎么写分录尼?
固定资产购买 折旧 更新改造 清理 各个阶段科目分录怎么写
老师,盘盈固定资产怎么入账?折旧怎么处理?具体分录
陈老师,请教一下:员工月工资6000,9月份30天,上了14天班,怎么计算工资呀?(朴老师)
老师:请问下建筑行业内账怎么做好,项目也挺多个的,账乱还得从2022年开始重新整!原来的账只是流水,没有成本
工程挂靠项目一般收取多少税点
广西田东农村商业银行公司的财务会计制度在哪里看
学堂有乱账调整的课程吗,最新课程的
你好!老师,我想咨询一下小规模每月开票多少需要交税每月交500税款?
接之前会计的账她9月结账,我10月开始接账,做账时发现资产余额期初资产有100元,是什么原因引起的,这个是不是不是正常现象我应该怎么处理呀老师
员工请一个月假没有工资,他个人承担社保公司先垫付,这个计入什么科目,什么明细科目呀
老师,季度缴纳的工会经费是怎么做分录呢!需要计提吗?
老师好!我公司职业经理人因为贪腐被我发现而记恨我,联合其他主管孤立我,请问我应该怎么办好,需要把事情向老板汇报吗
如果折旧完不考虑净残值,分录应该是怎么
同学你好:不考虑残值 1、外购固定资产不需要安装: 借:固定资产 应交税费-应交增值税 贷:银行存款: 2、计提折旧(新购入固定资产当月不计提折旧,下月开始计提) 借:制造费用(生产用固定资产) 销售费用(销售用固定资产) 管理费用(管理用固定资产) 在建工程(工程建设用固定资产) 其他业务成本(经营租出的固定资产) 贷:累计折旧 3、处置固定资产 (一)固定资产转入清理 借:固定资产清理(净值) 累计折旧 贷:固定资产(原值) (二)支付清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 (四)出售后应缴纳的增值税 借:固定资产清理 贷:应交税金–应交增值税(销项税额) (五)结转净损失(或净收益) 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或者 借:固定资产清理 贷:营业外收入