同学你好: 1、外购固定资产不需要安装: 借:固定资产 应交税费-应交增值税 贷:银行存款 2、计提折旧(新购入固定资产当月不计提折旧,下月开始计提) 借:制造费用(生产用固定资产) 销售费用(销售用固定资产) 管理费用(管理用固定资产) 在建工程(工程建设用固定资产) 其他业务成本(经营租出的固定资产) 贷:累计折旧 3、处置固定资产 (一)固定资产转入清理 借:固定资产清理(净值) 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产(原值) (二)支付清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 (三)出售收入、残料和保险公司赔款处理 借:银行存款(变价收入) 原材料(残料) 其他应收款(保险公司等的赔款) 贷:固定资产清理 (四)出售后应缴纳的增值税 借:固定资产清理 贷:应交税金–应交增值税(销项税额) (五)结转净损失(或净收益) 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或者 借:固定资产清理 贷:营业外收入

你好,固定资产从买入—折旧—清理,具体分录应该怎么写
你好,我想问一下,固定资产转入清理时是借固定资产清理9090累计折旧1710,贷固定资产10800,收到固定资产清理收入是7000,会计分录要怎么做?
老师你好固定资产折旧怎么写分录尼?
固定资产购买 折旧 更新改造 清理 各个阶段科目分录怎么写
老师,盘盈固定资产怎么入账?折旧怎么处理?具体分录
久合华财务软件怎么新增账套
老师,请问劳务分包简易征收可以开增值税专用发票吗
老师,请问劳务分包现在增值税法改革后怎么开票
企业交的增值税和企业申报所得税有什么联系吗,两者之间有什么联系吗,增值税算成本还是算费用啊,或者是什么都不算啊
老师,如果员工每个月工资7000到9000元,是以发年终奖划算还是走工资薪金,工资薪金的话5000元免税
老师,湖南这边我刚申报2月的社保 ,有些员工是只有买了工伤保险的,现在有一人要离职,我要怎么做减员呢,
老师,我们公司在深圳,过年买北京那边的烟和白酒送客户,开的发票做销售费用有没有问题啊,这个能在企业所得税前扣除有限额多少吗
老师,去年2月份试驾车处置出售,当时凭证也是做的处置固定资产,但是没找到开具处置固定资产的发票,现在销售要求开二手车发票,能开么?
老师,我现在有个问题,员工有的工资超过了5000元的,我是以发工资的形式的话员工就会交个税,那我以奖金的形式发是怎么算吗,要缴税吗
业务招待费是否可以进项抵扣。
如果折旧完不考虑净残值,分录应该是怎么
同学你好:不考虑残值 1、外购固定资产不需要安装: 借:固定资产 应交税费-应交增值税 贷:银行存款: 2、计提折旧(新购入固定资产当月不计提折旧,下月开始计提) 借:制造费用(生产用固定资产) 销售费用(销售用固定资产) 管理费用(管理用固定资产) 在建工程(工程建设用固定资产) 其他业务成本(经营租出的固定资产) 贷:累计折旧 3、处置固定资产 (一)固定资产转入清理 借:固定资产清理(净值) 累计折旧 贷:固定资产(原值) (二)支付清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 (四)出售后应缴纳的增值税 借:固定资产清理 贷:应交税金–应交增值税(销项税额) (五)结转净损失(或净收益) 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或者 借:固定资产清理 贷:营业外收入