第一次转 记入其他应收款 付款的时候冲销其他应收款 手续费记入财务费用
a公司转给b公司的往来账目96900 计入往来账目 应该是什么科目 怎么做分录 b公司付给c公司96900 50手续费 后期96900需要收回 怎么做分录
老师,您好。请问老板名下两家公司。挂往来! b公司为a公司做了业务,按理说b公司要收钱,但是a公司没给钱挂往来。那么b公司做账的科目应该是怎样呢?
A公司付了650出去,收到的发票误开给了B公司,然后B公司转A公司650来平账,这个外账会计分录应该怎么做呢,A,B俩公司都是我们自己的公司
老师,a是b公司的股东,然后a把股权转让给了c,c付了5万给a从a手里买了b公司的股权,那付的5万,c公司怎么做账,记入什么分录
老师,a是b公司的股东,然后a把股权转让给了c,c付了5万给a从a手里买了b公司的股权,那付的5万,c公司怎么做账,记入什么分录
申报主表第16栏填不了数据
老师,工商年报纳税总额包括文化事业建设税吗?
老师你好,请问留底的进项税额用来抵欠之前欠的增值税,会计分录应该怎么做
老师你好,请问留底的进项税额用来抵欠之前欠的增值税,会计分录应该怎么做
留存收益,其他综合收益,这二者分别包括什么?用于什么情况?中级实务方向
老师你好,就是留底的进项税额用来抵欠了之前的增值税,我的会计分录应该怎么做
工商年报的纳税总额包含文化建设税吗?
老师,我们公司是LED公司,我们找外边做的照明模拟的费用计入什么科目,600元
老师,高速公路纸质专用发票可以抵扣进项吗?
您好,我们有一笔24年的收入,当时客户没要求开发票,现在又要我们开发票给他们,但是那比收入我们申报了无票收入了,现在还可以开发票吗?还是说开了发票后面报税冲抵?
能帮忙详细一点吗 加上数字
借:其他应收款96900 贷:其他应收款 96900 还款 借:银行存款 96900 贷:其他应收款96900 手续费 借:财务费用50 贷:银行存款50
不是银行存款吗
抱歉签错了 是银行存款
收到是 借银行存款96900 贷 其他应收款96900 付给c公司 借其他应收款96900 贷 方不应该是银行存款吗
b付给c 借其他应收96850 财务费用50 贷方96900。后期这个96900向业主收取
分录怎么做
收到是 借银行存款96900 贷 其他应收款96900 付给c公司 借其他应付款96850财务费用96850 袋银行存款96900。这样对吗
没错,这么写是可以的
后期收回怎么写会计分录 冲销其他应付款吗
收回就是冲销其他应付款
会计分录是怎么写
借:银行存款 贷:其他应付款