你好 15,借:其他业务成本,贷:原材料 16,借:生产成本—A产品,生产成本—B产品,贷;原材料—甲材料,原材料—乙材料 17,借:生产成本—A产品,生产成本—B产品,制造费用,管理费用,贷:应付职工薪酬 18,借:主营业务收入等科目,贷:本年利润 19,借:本年利润,贷:管理费用,销售费用等科目 20,借:本年利润 ,贷:利润分配—未分配利润
15.28日,按每千克50元,结转上述甲材料的销售成本。 16.31日,本月耗用材料情况:车间生产A产品领用甲材料1 500千克,单价50元,领用乙材料1 000千克,单价70元;生产B产品领用甲材料2 000千克,单价50元,; 17.31日,计提本月职工工资:A产品生产工人工资58 000元,B产品生产工人工资72 000元,车间管理人员工资20 000元,行政管理部门人员工资30 000元,共计180 000元。 18.结转本月各收入类账户。 19.结转本月各费用类账户。 20.月末,将“本年利润”账户余额转入“利润分配”账户。
企业某年7月发生以下产品生产业务。(1)为生产A产品领用甲材料500千克,为生产B产品领用乙材料100千克,车间一般耗用领用甲材料50千克管理部门领用甲材料10千克·甲材料单价为120元/千克,乙材料单价为30元/千克。(2)本月职工工资分配情况:生产A产品工人的工资为30000元,生产B产品工人的工资为20000元车间管理人员工资为10000元行政管理人员工资为20000元。(3)以现金800元购买办公用品,其中车间用500元管理部门用300元。(4)车间技术人员报销差旅费2500元,以现金支付)计提固定资产折旧5000元其中车间固定资产折旧3000元管理部门固定资产折旧2000元。制造费用按生产工人工资比例分配:A产品月初在产品20000元,月末在产品5000元;B产品月初在产品30000元,月末在产品6000元。额(2)计算本月A产品发生的生产成本;(3)计算本月B产品发生的生产成本;(4)本月A产品的完工产品成本;(5)计算本月B产品的完工产品成本。
14.28日,出售闲置甲材料200千克,单价80元(不含税),增值税率13%,款项已收。同时,按每千克50元,结转上述甲材料的销售成本。15、用银行存款支付业务招待费3000元、广告费5000元和本月借款利息2000元。16.31日,本月耗用材料情况:车间生产A产品领用甲材料1500千克,单价50元,领用乙材料1000千克,单价70元;生产B产品领用甲材料2000千克;车间一般性消耗甲材料40千克;企业行政管理部门领用乙材料10千克。17.31日,计提本月职工工资:A产品生产工人工资58000元,B产品生产工人工资72000元,车间管理人员工资20000元,行政管理部门人员工资30000元,共计180000元。18.31日,将制造费用按生产工人工资比例摊配到A、B两种产品成本中。(请写清计算过程)19.31日,以银行存款支付排污罚款2000元。20.结转本月各收入类账户、各费用类账户。21.按利润总额的25%,计算应交所得税费用。(请写清计算过程)22.将“所得税费用”账户余额转入“本年利润”账户。23.年末,将“本年利润”账户余额转入“未分配利润”账户。(请写清计算过程
请问这套题目的最后答案和分录怎么写? 1、企业生产甲产品领用A材料150千克,每千克单位成本155元;领用B材料1000千克,每千克202元; 2、企业生产乙产品领用C材料900千克,每千克单位成本203元;领用D材料1800千克,每千克单位成本253元; 3、预提应由本月负担的生产车间设备保险费2 500元,该费用尚未支付; 4、以银行存款支付本月的水电费9 500元。其中:甲产品耗用2 500元,乙产品耗用4 500元,生产车间耗用1 500元,企业行政管理部门耗用1 000元; 5、从银行提取现金80 000元备发工资; 6、用现金支付本月职工工资; 7、月末分配本月职工工资80 000元。其中:生产甲产品工人工资20 000元,生产乙产品工人工资45 000元,车间管理人员工资10 000元,企业行政管理人员工资5 000元; 8、月末,按应付工资总额的14%计提职工福利费; 9、月末,结转已完工的甲、乙两种产品的实际生产成本。
9.分录(1)生产车间从仓库领用各种原材料进行产品生产。用于生产A产品甲材料150千克,1000元/千克,乙材料100千克,500元/千克;用于生产B产品甲材料80千克,150元/千克,乙材料80千克,500元/千克。(2)结算本月份应付职工工资,按用途归集如下:A产品生产工人工资3000元,B产品生产工人工资5000元,车间管理人员工资4000元,管理部门人员工资3000元。
考一门中级财管,从现在开始还来得及吗,听课好像没时间了,要怎么备考,老师帮忙指点指点
一般纳税人酒店,纯客房,餐饮就是房费含早,个别的会有收取早餐费,这个时候设立会计科目, 主营业务成本--餐饮收入, 主营业务成本--餐饮成本
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正