电子普通发票上的金额与税额,就是对应的免税销售额与免税额
请问:小规模纳税人按季申报,月销售额不超过30万元,免征增值税。 如果,该小规模本季度开具普票3万,代开专票35万,本季度不含税销售额共计35万元。如何纳税?
公司为小规模纳税人,在电子税务局申报增值税时,”小微企业免税销售额“的”本期数“一栏是要填7-9月开出发票不含税额的合计数吗?”小微企业免税额“要怎么填?
老师,小规模纳税人季报开普票,又开电子普票发票?这个算税是纸质普票和电子普通发票合计一起算吗?那电子税务局身板没跳出电子普通发票!只有纸质普通发票金额?
小规模本月开出电子普通发票9800,如何计算免税销售额和免税额
小规模纳税人找税务局代开普通发票,月销售额未达到15万,免征增值税吗
您好,25年发现往期填报的23年度的工商年报里的医保基数不对,当时是根据税务申报系统里自动生成的基数累加的,今年发现其中一个月的基数代入的不对,社保缴费是对的,1、可以不做修改吗?24年报完以后也没有跳出异常,也并没有其他错误,税务系统里带出的基数就是不对的,不是人为错误,2、25年一般只对当年填报的24年的数据做审核对吗?
老师,客户用房子抵扣货款,我公司缴纳房产契税,印花税怎么做分录?
老师,是不是在第三方平台购买机票后,如果要做进账,不能单单开具发票,还要打印这样的登记卡出来是吧?才能计算9%的进账。是发票金额(含燃油基建)/1.09*0.09去计算是吧?
老师,现在注册公司需要验资吗?
老师,我第一次遇见差额征收,是什么意思
您好,25年发现往期填报的23年度的工商年报里的医保基数不对,当时是根据税务申报系统里自动生成的基数累加的,今年发现其中一个月的基数代入的不对,1、可以不做修改吗?24年报完以后也没有跳出异常,2、25年一般只对当年填报的24年的数据做审核对吗?
老师,我与a公司有业务往来,我收到b公司的商票其实是a公司的,我做分录借应收票据-b公司 贷应收账款a公司 商票到期提示付款借银行存款 贷应收票据-b公司 对吗
公司的实收资本是张三公司实缴50万 李四公司实缴20万 现在李四公司把股份全部转给张三公司 。那么李四实缴的20万是不是就转给了张三公司 实际就是50+20=70万
这道题的第4问,计算最低售价要考虑B的固定制造费用吗谢谢
老师,请教一下,我们公司投资了另一家公司,现在收到分红,我分录就是借银行存款,贷投资收益。因为两家都是有限公司,分红时是不产生税的,对吗?
免税额Xxx 金额跟价税合计一样是9800
申报时要计算呀
免税销售额=9800/1.01 免税额=9800/1.01*0.01
不对吧,免税额是不是应该是9800/1.01*0.03
免税额 是9800/1.01*0.01 。这才是对的
可是报表是*0.03
如果按0.03.则免税销售额=9800/1.03 免税额=9800/1.03*0.03