你好,在的,稍等下啊

老师好,我们单位是生产胶带的,生产出来的胶带直接卖半成品(未经进一步加工),但是有的客户要求我们开发票开成品的,这种情况造成同样的计量单位和商品名称单价缺相差甚远(比如半成品一个卷2000多,成品一个卷3块多),半成品和成品的区别就在于长度和宽度的不同,这种情况我们要怎么做才能即满足客户需求,又能避免被税局稽查到
您好!我们产品是A产品,客户要求我们按A产品里面的几个半成品开开票,就是说我们系统里面是A产品,客户要求我们开B,C,D产品,BCD产品是A产品的组合件,总金额一样。这样开票可以吗?如果不可以有哪些风险呢。谢谢!
徐老师,你好!就是我司有一款产品,是做成半成品卖给客户,客户要求我们开加工发票……我想不明白,这好像不对……
你好,我们从农产品自产的公司采购蔬菜,然后卖给客户是一家公司,客户要求我们给他开免税发票,农产品没有加工过,下面是我们的经营范围,我们是否可以开免税的发票?
老师,我们卖摄像头模组,客户会需要下载一个app进去看监控,我们不做成品,我们只做模组,卖给我们的客户。我们客户做摄像头成品的。 app摄像头会涉及一些流量使用,这个APP上面可以直接购买,钱就到了我们公司账上。 但是这些订单不全是我们公司的,我们会给客户开通账号,那开通账号的这些客户,也就是一级合作商,他们会去卖这个流量套餐,我们卖给客户100,客户也可能卖到150,溢价50部分属于客户,那100里面不同客户会约定不同的分成比例,比如说按订单金额3成分客户,那就是30元加溢价的50元,一共80元都是要分客户的 对于不涉及分成的订单,我们按收入金额确认未开票收入,如果终端消费者需要开发票找我们。
老师好,请问一般纳税人,销售人员8月份坐的动车,开票日期25.12.31开的电子发票(铁路电子客票),发票显示乘车时间是25.8.8。这种电子发票能抵扣进项税正常报销吗?
老师,印花税营业账簿报的是实收资本吗?我报成买卖合同了,可以作废吗?交的税款可以退回吗
企业所得税汇算清缴时,营业收入有黄色感叹号,提示和增值税收入有差异,让确认申报数据是否准确,我们2025年1-7月免税收入没申报增值税。8月做的跨境应税行为免征增值税报告,8月及以后才进行增值税免税申报了,这种情况需要怎么处理比较好呢老师
请问老师餐饮业,水电暖气的的支出计入什么科目
老师,检测公司是否需要按照营业收入缴纳印花税呢?
老师,你好!我们12月计提了一笔技术服务费10万,发票26年开进来,但是到时准确的数据可能跟10万有差异,比如发票进来9.5万,那我到时的分录是不是先冲计提的再入准确的? 借 以前年度损益调整 -10万 贷 其他应付款 A公司 -10万 借 以前年度损益调整 9.5万 贷 其他应付款 A公司 9.5万
老师,为什么有会计总把应付记成应收呢,还都是老会计?
老师,现在报的印花税不是报买卖合同,是报投资额的吗
老师,你好 公司是一般纳税人,给劳务公司签的合同。劳务公司要求打款给私户,签在合同里面,对一般纳税人有风险吗?
老师好,我们新设立一家总公司,其下有8家分公司要如何在电子税务局设定汇总在总公司缴纳企业所得税,在各自分公司缴纳增值税?
好的……可以
你好,如果是加工费,那么材料必须对方提供才可以
否则你参库的产品没法减少,也不真实
双方都存在税务风险的
因为这款产品,本来是属于我们委外加工的,然后从委外加工厂出货给客户,所以,不知道是不是业务员那边搞错了,居然答应客户开加工发票.... 如果非要开的话,能不能让加工厂开给他们,然后我们从加工厂那边收货款,我们再开销货发票给加工厂 还是应该怎么做,才能形成这个闭环?
从材料购进开始计入委托加工物资,而不能计入原材料
我知道,我意思是,如何形成闭环开加工发票给客户……让加工厂开给他
采购购进开始计入委托加工物资就可以作为加工费开票里啊。加工过程的开支都计入这里,