你好 这个不用的; 你就把这个固定资产 和上牌费的发票一起附后面 做固定资产原值的附件即可
你好,我们公司拿到固定资产发票,入账固定资产,货款暂未付,挂账了,后来过了几个月说这个固定资产没要,但是账上已经开始折旧了,挂的也有往来账,这个账该怎么冲呢?需要拿到卖方的红字发票吗?
老师,单位20年11月份预付了家具款,12月份开的发票,今年1月才把发票拿过来,税已经报完了单位是简易征收计税,现在这个家具固定资产我应该怎么入账
你好!我们单位有汽车固定资产4月入账,5月已经折旧,6月上牌费来了,改入了固定资产原值,跟付款单位怎么关联上,不是一次性入账的,付款单位的往来现在平不了了
老师,我们单位贷款买的货车,但是因为单位贷款审批手续繁琐,就以个人名义贷的款,当时入账的时候贷款利息没入固定资产成本,现在如果调整怎么调?已经提了好几个月折旧,还有就是固定资产加速折旧表也是按票面金额填的,没把利息算进去?
老师,我想咨询一下,我们单位在17年从别人手中收购,固定资产有一项叫国有资产转让房屋(包括很多个房屋),其中一个办公楼变成危楼,于2021年拆除重建了,这个账务怎么处理?重建的已经入固定资产了,那原来的怎么处理,单独的原值找不到啊?现在我一直没处理,原来的那个国有资产转让房屋还在计提折旧,新建的固定资产也在计提折旧?
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老师,为什么不能在异地开户
老师,企业异地开户,注册地和经营地一样和不一样都能在异地开户吗
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原值不得是两张发票的未税金额合计数吗
你好 就是两个合计金额来 做原值哈。 你们上牌费 和固定资产 价款都有发票的
原值是改了,跟付款单位未税金额的往来不能重复放在费用里面吧
你好 是的。 不重复做哦。 到时避免原值增加了。 你还做费用就重复了
那我该怎么做
固定资产卡片里供应商只有一个,添入原职的那部分和往来对应不了
你好 就是 原值增加。去修改卡片处理 。 就写一个就行了。
我是更改的固定资产原值,不能重新生成凭证啊,我借方放什么
将原来的固定资产冲回,按填了上牌费的金额重新手工输凭证,这样可以吗
你好 你可以修改原值。 修改后 你们折旧额会变化的 。 你 如果生成不了凭证要问下你软件售后是不是系统设置了 限制 不能随意改原值 导致不能生成。
下期会按新的原值计提折旧,我们跟这个老蒋的往来未税的部分是不是可以像我拍照的那样更改
你好 分录是对的 。 就这样来处理分录 将原来的固定资产冲回,按填了上牌费的金额重新手工输凭证 是的