你好 具体是调整哪个呢
老师,财务软件重装后,科目余额录入后,生成的资产负债表重新分类了,怎么调整?
重分类调整的时候依据是什么,直接看资产负债表的数据调整吗
资产负债表重分类怎么做
资产负债表重分类怎么调整
老师,合同资产和合同负债重分类怎么调整?
老师,企查查里看不到公司的实缴是怎么回事
电子税务局怎么找不到那个增值税
老师,对方单位因6月1日升的一般纳税人,在4月30日的时候我们给他开具一张增值税专用发票,对方不能抵扣,现在要求我们把4月份的发票冲红,换成现在的,请问有没有税务风险?
老师,如果在24年的7月份收到23年度汇算清缴退回的企税,计入利润分配未分配科目,需要更正23年度的汇算清缴表吗?24年1.2季度的更不更正?
你好,老师,我们下面投资了一个公司,他是非独立核算的,投资公司做账,刚成立有半年吧,还没什么业务,如果这个月在这个公司缴纳社保,那么下个月注销的话有影响多少呢?
残保金申报了,但没有缴款。现在缴款找不到位置了?
老师,费用报销和报销单不符怎么办?
老师好,我公司和其他公司合资成立了一个新公司,新公司员工是股东双方派去的员工,关于员工的工资新公司发放了,没有直接发放给个人,而是转回了原单位,由原单位自己发放,那么关于个税的申报,新单位可以不申报吗?
老师您好,卖酒的企业做内账时,老板赠送出去的酒怎么做账?
老师,请问,公司新设立的总公司分公司,首年第一次申报季度企业所得税,需要勾选跨地区经营汇总纳税企业总机构吗
应收和应付账款
应付账款期末余额为负数,是不是把这个数放到预付期末余额里就可以了?
你好 对 填写报表的预付就可以
好像不是直接抄过来,应收,预收,应付,预付这几个数好像互相关联
帐上不用做更正 是报表上改一下或者你改报表公式。
我知道是改报表,报表以前同事不是直接改过来,那几个往来数据好像互相有关联的,我没看出具体怎么算的
没有颜色的是调整前的,有颜色的是调整后的
把应付的负数 填写在 预付里正数就对