你好 具体是调整哪个呢

老师,财务软件重装后,科目余额录入后,生成的资产负债表重新分类了,怎么调整?
重分类调整的时候依据是什么,直接看资产负债表的数据调整吗
资产负债表重分类怎么做
资产负债表重分类怎么调整
老师,合同资产和合同负债重分类怎么调整?
请问,筹建单位,签署的采购合同都要报印花税吗
老师,买给工地工人的烟酒集体享受的是计入招待费还是福利费
住宿费没出差的话开的专票可以抵扣吗?
老师,我们公司大部分开的是监理服务费发票,有一个项目属于项目全过程管理的活,我在开票时应税服务那添加为项目全过程管理服务费可以么?有风险么?第一次开这个类型的发票
麻烦问下计提个体户生产经营所得税分录这样写对吗?借:所得税费用 贷:应交税费-应交个人所得税
老师,建筑工程在省内外市,预缴了增值税及附加税,请问本季度在做报表的时候怎么抵减?
我公司上个月买了土地,然后现在要摊销,摊销费用放在哪个科目合适
老师,如果企业一年未提供流水和回单,不拿公户银行卡过来,每个月有收入发票,报个税挺多,是不是容易被税务稽查
你好老师,那个厂房在建用的水电费都是计入在建工程吗,还是计入管理费啊
您好,老师,请问出口征税视同内销账务处理是怎样的?计算税额的时候是按照FOB价,但跟实际收取的价格有差异,计入什么科目呢
应收和应付账款
应付账款期末余额为负数,是不是把这个数放到预付期末余额里就可以了?
你好 对 填写报表的预付就可以
好像不是直接抄过来,应收,预收,应付,预付这几个数好像互相关联
帐上不用做更正 是报表上改一下或者你改报表公式。
我知道是改报表,报表以前同事不是直接改过来,那几个往来数据好像互相有关联的,我没看出具体怎么算的
没有颜色的是调整前的,有颜色的是调整后的
把应付的负数 填写在 预付里正数就对