你好,那要看你自己综合税负多少,但是一般来说的话是可以不收的,因为差不多抵完了。

比如 我帮朋友开了一张 47800专票,交九个点 的税,但是他也给了我一张46000的 抵扣票 ,抵13个点 的税,中间需不需要再问他 收税金阿,老师,
老师,我们是一般纳税人,现在对方叫别人给我们开了1个点的专票,我是一般纳税人可以抵扣吗?可以用的话那我就只能抵扣一个点,开出去的话我就要按9或者13开吧?差的就要我自己交税?如果跟他收税点?我要收几个?
老师好,我们公司是商贸企业,可以开13%和6%的专票,请问一下:如果当月收到13%不含税100万的专票,可以抵扣我们开出6%不含税100万的专票吗,中间7个点需要交税吗?
我们的老板朋友的公司,采购一台仪器直接出口了,但是财务把采购的发票用来抵扣进项税金了,没有退税,供应商也不愿意红字重开;现在想让我们帮他们开一张发票去退税,但是我们又没有采购过这个商品,可以他们开一张销售发票给我们,我们再开一张销售发票给他们么
有一个问题啊,我们给人家开了一张47234的发票,对方给了一张6650的发票,不考虑其他问题,这个所得税我怎么收对方钱。都是13个点的发票。然后我们的所得税税率是5%。我算的时候是需要扣除13个点的增值税直接相减吗?还是不用扣除13个点减?
请问小企业会计准则,去年 坏账损失,计入营业外支出-坏账 损失(不合适税前扣除),那我汇 算清缴调整要调整在哪里?A105090和A105000都要填吗
1、计提并发放工资会计分录分别是? 2、计提社保会计分录 3、缴纳社保会计分录
老师,负责28.48万,资产22.29,资产负债率是多少呢?
你好,在政务服务网修改认缴出资时间后,还需要其他操作吗?税务和工商要操作吗?
老师,我9月份异地预交的增值税,10月报所属期9月份的税时预交增值税金额没有带出来!(9月份预交增值税时选择的预交所属期选成了8月份)
应发工资含个人代扣社保部分吗
跨年收到的专票,还未年结账,可以知道准确税金是多少,税金部分可以临时挂个科目,在上年入账。税金不挂账,借贷方不平
老师怎样可以知道公司有没有实缴注册资金?
老师,向您请教一下,小规模公司,11月份开票后超过500W,变成一般纳税人,本次四季度的报表该如何申报呢?
暂估了成本,借方:主营业务成本,现在收到发票,怎么做账