同学你好: 分录如下 借:银行存款 5600 贷:其他业务收入 5600 借:其他业务成本 5280 贷:投资性房地产-成本 5200 -公允价值变动 80 借:其他综合收益 2600 公允价值变动损益 80 贷:其他业务收入 2680 还有疑惑继续和老师沟通哦

老师,会计分录的书写步骤我给忘了,可以告诉我吗?详细的谢谢
老师可以把详细的分录告诉我一下吗 谢谢
有关会计的分录问题 老师可以解答详细一点吗? 谢谢!
能把分录描述的详细点吗?谢谢老师
麻烦老师写一下详细的分录,谢谢
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师 第三笔分录为什么是贷其他业务收入呢 出售的话 不是最终结转到其他业务成本里吗
同学的理解是正确的,不好意思老师手太快了,这里是“冲减其他业务成本”
应该是贷其他业务成本对吧?老师 那我就明白了 谢谢您哦!
不客气的同学,觉得老师解答得好,给个好评哦。谢谢了,fighting