您好,学员,对方需要发票就需要开,已经抵扣过进项税,那么税率就是13%。
销售企业自己使用过的旧汽车一辆,不含税金额50000.开具二手车统一销售发票,购进时未抵扣进项税额?
老师 企业出售使用过的二手汽车 进项税额已抵扣 要不要开发票给对方?税率是13吗?
请问:货运企业,出售自己使用过的货车,此车,进项可抵且已抵扣13%,该企业出售此车,应该如何缴纳增值税?主要是不确定税率。谢谢
汽车销售企业,卖新车和二手车,可以卖新车用一般计税方法,开13%发票抵扣进项税,卖二手车用简易计税方法用0.5%税率吗?
老师你好,想问下我单位非二手车公司之前购买了一台汽车,已抵扣进项。作为固定资产了。现在将汽车出售了。已经给购买方机动车二手车统一发票了。还需要给对方开具增值税专用发票,对方才能抵扣进项税是吗?我们在家自行就能开具13%专票吗?
老师,申报经营所得税填报那里的利润总额,和利润表的利润总额,数据不一致?是哪里出了问题呀?
老师,月末调汇只是调当月未收到货款的还是要把所有的都调汇?
老师:甲单位购买了5辆新能源车走的融资租赁,车辆给到乙单位使用,每月的分期利息及分期还款都由乙单位支付,请问这两家的账务怎么处理?
老师,这个单子出货开发票时,片石,后面的冀啥的还用写吗,商品个服务税收编码咋写
老师,公司(一般纳税人)2025年5月买了一辆车含税价51800元(不含税价45840.71,税额5959.29元)已经一次性折扣了4年了,现在公司2月份把车买掉了,买了含税价26000元,那账怎么弄,分录怎么写
老师,计提工资什么情况下不计入管理费用而计入主营业务成本?
老师,项目采购材料的送货清单是跟着发票入账还是跟着合同留底备查?
早上好,老师请问下,公司生产型企业,有出口,有内销,9月出口30万人民币,内销500万,出口货物有5万是股东另一个厂生产的,开票给我们,在不能视同自产的情况下,这个月的退税要怎么申报,进项税额39万,麻烦老师帮忙算下这要怎么算退税?
郭老师,a.b.c投资一家公司,各投400.800.800万,占比20%,40%,40%,净资产2000万,然后b增资800万,现在净资产2800万,a,b,c重新算持股比例怎么算
#提问#请问老师小区物业那维修费(长期待摊费用)可多了,这几个月亏损厉害没进行摊销,行吗?谢谢
如果对方不需要发票 是不是不需要开具 那不申报行吗?
如果对方不要票可以不开,但是还是要做为无票收入申报纳税的
不做行吗
不做就属于不交税,查到不但让补交税金还需要交滞纳金,影响企业信息。