这个税费是你们出的钱是吗?
问题一,一般纳税人报完税,下载完税证明,这个完税证明是申报表吗?还是单独的那种证明?在电子税务局下载吗 问题二,对于8月进项之前5月已经认证了,8月又做了一遍进项,9月账务怎么处理 问题三,销项票,有一张是作废的发票,可是他们还是做了应收,和收入,还有销项税额,这个9月如何调整 问题四,供应商8月有让我们开具一张红字发票信息表,这个我报8月税是已填入红字发票信息表那里,税额已转出,但是这个红字发票我没见到,这个红字发票我方需要不?入账的时候正常是8月份怎么做?9月调整怎么做啊 问题五,8月暂估收入没有扣除税额,增值税未开票收入这里我按8月没扣除税额的收入报的(这边要求和账上数据一致),那么9月账务怎么调整啊? 上面问题比较多,麻烦老师了,能否说详细点的会计科目啊非常感谢
个人给我企业施工(土方工程),在税务局代开了一张发票,我企业还需要将发票附联的个人完税证明(完税证明项目有增值税,城建税,个税等)入帐吗? 老师,如果入帐,怎么做,完税票上有"经营所得"的个人所得税,还有城建税教育附加及水利基金,各个税种入何会计科目
老师,企业收到一张发票,这张发票是个人代开的发票(也就是说企业和自然人之间发生的业务),除了一张发票还有一张完税证明 我想问下:票面上的金额做 借:管理费用 贷:银行存款 那么完税证明增值税、附加税、个人所得税应该怎么做分录啊
老师,企业收到一张发票,这张发票是个人代开的发票(也就是说企业和自然人之间发生的业务)发票金额4000,除了一张发票还有一张完税证明,完税证明上的税合计60多 我想问下:票面上的金额做 借:管理费用4000 贷:银行存款4000 那么完税证明增值税、附加税、个人所得税应该怎么做分录啊
您好老师,我这有一家建筑企业,现在有包工头给我公司干活,包工头去税务代开的发票给我公司,开的工程款的发票,还有一些税收完税证明(个人所得税、印花税、增值税和附加税)这些怎么做会计分录呢?
统计平台报的数据,1-5月利润总额低于1-4月的,因4月为预估数偏高,应该怎么解释合适?
从关联公司购买一批生产设备,需要做哪些尽调,如何知道那些资产有没有被抵押?在哪里查?
老师好,会计封面要盖公章吗?凭证包角需要改会计私章吗
老师好!请教您,公司注销后,公司的银行基本户如果不去办理注销,时间长了是否会自动注销呢?谢谢老师!
.目的:练习企业所得税的计算。2.资料:某工业企业为居民企业,202x年度发生经营业务如下:全年取得产品销售收入5600万元,发生产品销售成本4000万元;其他业务收入800万元,其他业务成本694万元;取得购买国债的利息收入40万元;缴纳非增值税销售税金及附加300万元;发生管理费用760万元,其中新技术的研究开发费用60万元、业务招待费用70万元;发生财务费用200万元;取得直接投资其他居民企业的权益性收益34万元(已在投资方所在地按15%的税率缴纳了所得税);取得营业外收入100万元,发生营业外支出250万元(其中含公益捐赠38万元)。3.要求:计算该企业202x年应纳的企业所得税。
地址变更,在电子税务局上面没有先变更主管税务机关,直接操作了了变更退税机关,这个有影响吗
老师,个人代开一个3300,的和2万9的发票上多少税
想问下老师这个第一行,养老保险缴费基数怎么算,之前问的老师是说按当年的工资标准比如一个员工的缴费基数就是1*4227*12/月=50724,这个50724就是一个人缴费基数,是这样算的吗?
统计云平台B203表财务月报,上月预估的数据比本月实际出的报表数还高,提交审核时需说明原因?这个应该怎么解释合适呢?
老师我在代账公司上班,和客户要银行回单和流水,客户闲麻烦,不当回事,这种情况得怎么和客户沟
正常是他去代开发票的时候税款已经交过了吗
对,正常应该是对方交的,你们不用做账
好的,老师 我问下,如果这个钱公司出,要怎么做分录啊
记入到营业外支出里面就行了
老师,分录咋写啊? 借营业外支出,贷应交税费… 借应交税费…,贷银行存款对吗
借:营业外支出 贷:银行存款
不用写应交税费过渡是吗
不用的,直接记入营业外支出就行了