您好是的,做应收账款就可以这个做这个下面可以
我们酒店收的停车费是不是做其他业务收入-停车费, 然后未到账的是 不是做应收账款-未达账款-停车费,其他业务收入未到账的能不能做到应收账款里,是不是应该对应其他应收款 关键我们平时把未达账款全部做到应收账款里了,其他应收款里没有未达账款
你好,请问我们付的服务费,未收到发票,应计入应付账款还是其他应付款
收到模具款,以后营业额达到需要退回客户,模具之前未开票做的是借 应收账款 贷其他应付款。后期开票了,怎么账务处理
我们收到公司的货款收入,能不放到应收账款吗,还是放到其他应收款里面?
报销单款还未付的怎么做账? 是借:报销费用 贷:其他应付款 付款后 借:其他应收款 贷:银行存款 还是未付之前不做账?
是不是当月所有人工分摊到库存商品和半成品中,半成品即使不盘点,估算半成品的人工;;不管用定额成本或者把当月人工完全分摊到库存商品(按半成品和完工产品数量比列),这两种方法都行啊,只要每月不留人工成本差额,这两种方法都可以啊?
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年报吗?5月31号前需要做汇算清缴吗
私车公用租赁协议需要交印花税吗
带扣职工电费怎么做账?这部分代发工资的人员社保挂靠我们分公司的,对方工资先打入我们私账,我们总公司再打入分公司去代发工资和扣社保。 这时候要怎么做账?
保安公司如何能优化下所得税税率?不是小微了,又不想交25个点所得税
公司刚成立几个月,公司名下无车但一直在报销油费,现在需要补哪些资料呢
老师,长投减资成本法到权益法,坠入调整是,长投要写二级科目吗
董孝彬老师回答,老师,我一开始退款分录就是做的借方:银行存款,贷方:预付账款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方还是贷方
老师好,一般纳税人,采购货款付了80%,现在货物已经入库了,还没有收到供应商的发票,账面儿要怎么做?
@董老师,晚上好,请问在线吗