你好!你当时是怎么做的分录。
请问一下老师未付款收到专用发票,没收发票之前收到通知单我已经确认为应付账款,之后收到发票,进项税怎么处理,之后后验票怎么处理,求会计分录
老师我们有一个无人船的装修项目,2月份收到政府100万补助,之前会计入的递延收益,之后就没会计处理了一直挂着,收到钱后陆续花了111万,这个111万的发票是11月份才收到之前付款时入的预付账款,那现在收到111万发票,和那个100万补助我怎么会计处理
老师,请问一下,收到销售方开的红字发票怎么账务处理?之前开的发票已经抵扣进项税了,
老师你好,应付账款收到发票后分录怎么做,之前预付的货款我用的应付账款科目
请问之前付的费用,因没收到发票所以计入了“预付账款”,后期确定发票收不回来了,怎么做账处理?
收到通知单是借管理费用水电费贷应付账款,之后收到发票不知道怎么处理,现在钱交了,我就借应付账款带银行存款,现在要处理验票的会计分录我就不知道怎么搞了
你好!现在借:应交税费—应交增值税—进项税额 贷管理费用—水电费
应付账款的部分就不用管了是吗?
你好!是的。那个金额是不变的。
我之后验票的分录是?
你好!明白了,如果你还没有认证应该是这样。借:应交税费—应交增值税—待认证进项税额 贷管理费用—水电费 借:应交税费—应交增值税—进项税额 贷 应交税费—应交增值税—待认证
到时候借销项税额 贷进项税额 多出来的销项税额转未交增值税
你好!是的,就是这样的了。
好的,谢谢老师提点,想了,其实很简单把自己绕进去了
你好!不用客气的了。