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请问一下老师未付款收到专用发票,没收发票之前收到通知单我已经确认为应付账款,之后收到发票,进项税怎么处理,之后后验票怎么处理,求会计分录

2021-07-06 17:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-06 17:28

你好!你当时是怎么做的分录。

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快账用户1535 追问 2021-07-06 17:30

收到通知单是借管理费用水电费贷应付账款,之后收到发票不知道怎么处理,现在钱交了,我就借应付账款带银行存款,现在要处理验票的会计分录我就不知道怎么搞了

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齐红老师 解答 2021-07-06 17:32

你好!现在借:应交税费—应交增值税—进项税额 贷管理费用—水电费

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快账用户1535 追问 2021-07-06 17:33

应付账款的部分就不用管了是吗?

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齐红老师 解答 2021-07-06 17:33

你好!是的。那个金额是不变的。

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快账用户1535 追问 2021-07-06 17:34

我之后验票的分录是?

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齐红老师 解答 2021-07-06 17:36

你好!明白了,如果你还没有认证应该是这样。借:应交税费—应交增值税—待认证进项税额 贷管理费用—水电费 借:应交税费—应交增值税—进项税额 贷 应交税费—应交增值税—待认证

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快账用户1535 追问 2021-07-06 17:38

到时候借销项税额 贷进项税额 多出来的销项税额转未交增值税

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齐红老师 解答 2021-07-06 17:38

你好!是的,就是这样的了。

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快账用户1535 追问 2021-07-06 17:39

好的,谢谢老师提点,想了,其实很简单把自己绕进去了

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齐红老师 解答 2021-07-06 17:39

你好!不用客气的了。

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你好!你当时是怎么做的分录。
2021-07-06
你好,没收到发票所以计入了“预付账款”,后期确定发票收不回来了 借:管理费用等科目,贷:预付账款 汇算清缴的时候,对无票支出做纳税调增处理
2022-10-14
借管理费用等,贷其他应付款
2023-02-06
你好 ;  你支付了。  就结转对应的 借递延收益 贷营业外收入处理 。  现在会直接做  
2021-12-07
你好 借 成本费用 贷应付账款 
2022-03-03
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